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关于发票开票单位与账款收款单位不符的问题

  各位老师:我又有问题了,要来这儿请教,我的业务不熟练,请求您多照顾。1、我公司是商业企业一般纳税人(辅导期),上月从甲商店购进一批物资,货款已转账至对方账户。但对方是通过其他公司开出的专用发票,这种情况该怎么办呢?我的想法是:对于开进专票一方我是作为“现金”从贷方支付的,但对于支付款我作“预付账款”打出去了,那也不能长期挂账吧,老师?该怎么办?2、我公司从外面购进的物资很多是不能开专票,甚至有小东西连普通发票也不给开,所以导致了销项票子一大堆,而进项很少。
  我们刚开业两个月,上个月对于销出去的货物我是作暂估价入账或转成本,这个月看来也是这样了,我的问题是:在汇算清缴时候,暂估价作成本是不可以的吧,老师?3、如果不可以,对于没有发票的情况,让老板出去开普通发票,这样行吧,老师?4、如果行的话,老板说让我估个价,因为有销价,我应估多少合适呢?按不含税收入的多大比例,请老师给我举个例子好吗?谢谢 。
  

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2009-01-05

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    1、开具增值税发票要求票、款、物必须相对应,与对方签订购货合同应由对方收款、付货、开具发票。否则涉嫌虚开发票,一旦被稽查发现要补税、加收滞纳金及五倍以下罚款的。你的供货方找其他单位开具发票是不对的,为了不给自己找麻烦,建议将此发票退回,由对方开具对方单位的发票。
       2、没有正式发票肯定不可以的,即使入账了,年终汇算清缴时也要剔除的,不允许税前列支。对方如果是小规模纳税人,可要求对方到税务局申请代开专用发票,从2009年开始税率为3%。
  一般纳税人收取这样的发票后,可以抵扣3%的进项税。 3、自己可以到税务局申请带普通发票入账,税率也是3%,但普通发票不可以抵扣。

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