1。输入账号和密码
2。进入国税系统
3。点击"申报纳税"
4。在申报纳税前,每月1-10日确定你公司已经去税务局抄税并把该抵扣的进项税票已经认证,先点"抵扣联明细抵扣" 核对你公司认证的所有增值税抵扣联,核对正确后,点击最下面的提交,再下载。
返回出来,点击开票联明细,确认你公司上月所销售的发票明细。 并点击最下面的提交,再下载
以上核对完后,逐项点击"附表一""附表二""增值税纳税申报表" 这几项不用填写数据 数据自动生成 但要提交并下载数据。
完成后开始填写后面的"资产负债表""损益表"这2个表格需要自己手动填写,不要出错。最后填写完成后,重新检查,检查无误,可以点击"全申报",最后点击"划款"即可。