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拆迁账如何做

我们公司因为路拓宽发生部分厂房拆迁,问题如下:1、 收到拆迁补偿款是记入“专项应付款”?2、 围墙、门卫等拆迁分录是否正确?(1)、借:固定资产清理 累计折旧 货:固定资产(2)如果发生清理损失 借:专项应付款 货:固定资产清理3、 原本我们有个车棚,当初是入“长期待摊费用”的,每个月分摊,现在一下拆了,该如何做账?4、 无形资产——部分土地,因为拆迁该如何做账?

全部回答

2010-07-27

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    1、 收到拆迁补偿款 借:银行存款 贷:固定资产清理 2、 围墙、门卫等拆迁分录 借:固定资产清理 借:累计折旧 货:固定资产 3、结转固定资产清理净损益 (1)如果发生清理损失 借:营业外支出 货:固定资产清理 (2)如果属于清理收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 4、 原本我们有个车棚,当初是入“长期待摊费用”的,每个月分摊,现在一下拆了,该如何做账? 将未摊销的费用全转出: 借:营业外支出 贷:长期待摊费用 5、 无形资产——部分土地,因为拆迁该如何做账? (1)如果补偿金大于账面金额 借:银行存款等(补偿金) 贷:无形资产--土地使用权 贷:营业外收入 (2)如果补偿金小于账面金额 借:银行存款等(补偿金) 借:营业外支出 贷:无形资产--土地使用权 。
    。

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