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退货

我司做入库时,因无发票做了暂估入库,每次来发票冲前期暂估入库,现在累计未冲的有300多万,手上有几百万的普票一直未入账,准备用来做退货,但是发现型号与我未冲账的暂估不相符,金额也对不上号,如果用这些发票来作退货,把这些发票的型号录到表中去,就会出现负数的库存与金额,就是那些没有录入进货暂估的会出现此情况,请问要用什么办法来平账为好?

全部回答

2009-11-25

62 0
我知道的比较麻烦的方法是:你先做入库,冲减暂估入的帐,一笔一笔冲减,最后再做消退,就好了,就是比较麻烦。

2009-11-23

68 0
用法律的手段,不过你手头要有很充足的资料,因为你的过失在于让对方没有发票就让对方的贷先进库,如果对耍赖的话,你会很麻烦。

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