我公司购设备一台(属固定资产),先预付了4万元钱。1、本月结帐前如果设备和发票都没到该怎么做?2、本月结帐前如果设备到了发票没到又该怎么做?3、不设“预付帐款”的情况下,该用什么科目?非常感谢!!
1、本月结帐前如果设备和发票都没到该怎么做?
(1)可以先计入“预付账款”科目。
(2)会计分录
借:预付账款 4万
贷:银行存款 4万
2、本月结帐前如果设备到了发票没到又该怎么做?
(1)可以按照设备价款入账
(2)会计分录
借:固定资产
贷:预付账款 4万
贷:应付账款
3、不设“预付帐款”的情况下,该用什么科目?
(1)预付款的业务,应该记入“预付账款”科目。
(2)如果不计入“预付账款”科目,4万元暂时不入账,等发票到了一起入账。
可以记"应付账款"借方