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银行存款对账单和应付福利费

银行对账单是出纳每个月到银行拿吗?对账单是不是银行每个月必须给企业的?银行对账单需不需要订到凭证中去?应付福利费的借方有余额,主管让调到未分配利润当中去,这样可以吗?我是直接借未分配利润贷应付福利费感觉好象不对,请问该怎样转?

全部回答

2008-05-15

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    1、银行对账单在出纳去银行办业务的时候拿回来的,应该是每月20号以后,如果你不取银行也必须要给你的,核对之后还要盖上你们单位的公章返给银行一份存档的,不需要订到凭证中 ,但要保存好,可以和银行帐放在一起,因为税务或其它部门查帐时是要提供的。
   2、借方的应付福利费通常不应该出现余额的,如果要调整的话,是不是应该先调到费用当中,再进本年利润,再进未分配利润呢,如果不是当年的,大概要通过以前年度损益调整科目了。  这个业务没做过,不知道是不是这样。
  建议你如果不把握的话可以去中华会计网校的论坛里面提问,那里的热心人很多,而且专业人士也相对这里要多些! 仅供参考!。

2008-05-15

90 0
  银行对账单是出纳每个月到银行拿吗?对账单是不是银行每个月必须给企业的?银行对账单需不需要订到凭证中去? 出纳直接去银行拿到,如果企业在银行有专门的单据箱子,银行会自动把对账单放到箱子中。对账单只是用来核对未达账项用的,所以不用订到凭证中。
   福利费的借方有余额,主管让调到未分配利润当中去,这样可以吗?我是直接借未分配利润贷应付福利费 感觉好象不对,请问该怎样转? 补提到费用中再结转就可以了。

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