请问大家,我们公司员工工资没有买社保,如何做会计分录
从你的叙述,你公司是为员工缴纳了“工伤保险”的,其账务处理如下:借:其他应收款--社保3500贷:其他应付款-老板3500借:银行存款3400应付职工薪酬-福利费100贷:其他应收款-社保3500同时做如下分录借:管理费用-福利费100贷:应付职工薪酬-福利费100然后再还老板的钱。 ###1、如果3500需要结报给老板,同时需要提供3500的医药费单据(当然会计根据白条也可以做账,年度汇缴时纳税调增就可以了),分录DR:管理费用-福利费3500CR:其他应付款-BOSS3500收到社保退款:DR:管理费用-福利费-3400DR:银行34002、如果不报销给BOSS就直接冲福利费或社保费...全部
从你的叙述,你公司是为员工缴纳了“工伤保险”的,其账务处理如下:借:其他应收款--社保3500贷:其他应付款-老板3500借:银行存款3400应付职工薪酬-福利费100贷:其他应收款-社保3500同时做如下分录借:管理费用-福利费100贷:应付职工薪酬-福利费100然后再还老板的钱。
###1、如果3500需要结报给老板,同时需要提供3500的医药费单据(当然会计根据白条也可以做账,年度汇缴时纳税调增就可以了),分录DR:管理费用-福利费3500CR:其他应付款-BOSS3500收到社保退款:DR:管理费用-福利费-3400DR:银行34002、如果不报销给BOSS就直接冲福利费或社保费###补做一份会计分录借:其他应收款--保险3500贷:其他应付款--老板3500收到保险公司赔款借:银行存款3400应付职工薪酬--福利100贷:其他应收款--保险3500接着在冲销职工福利借:管理费用--福利100贷:应付职工薪酬--福利再还钱给老板借:其他应付款--老板3500贷:库存现金或银行存款3500。
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