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原材料单应什么样处理?

请问以下情况在帐务上应如何处理,我厂对材料供应商实行月结(如8月底结7月份的材料供应商的货款的),但作8月份的帐时,8月份供应商的材料货款应如何入帐。(8月份的货款单,我需留下在9月底对帐付款的)

全部回答

2005-09-10

0 0
    你好!不知你是什么样性质的单位,我们单位(属餐饮业)也是采用这种办法来支付原料款的。这有二个好处:1、利用供应商的资金,解决资金不足问题。2、为供应原材料的质量提供有力保证,发现质量有问题可立即处理,不用入账。
   因为是每天采购所以我们要求供应商发票是在双方核对后一月一开,并且是在支付时必须要具备合法的发票才能支付。  (每月末打印出应付账款明细表,要求采购员编制的应付原料款表进行核对正确)。
   这样原材料验收入账时是凭验收单(验收联),付款时凭付款申请单位(附发票及验收单客户联)。

2005-09-13

26 0
挂账呀!!作为对供应商的应付!!!

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