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向高手请教?

  从开业到现在有几个月了,但是之前都没有做过账,只是有开发票时就去税局交税而已,现在税局要求做账了,该怎么做呢? 手上有好几个月前日期都各不相同的税款单及日常的费用支出单和一些餐费招待费发票等。拿这些单据该怎么做账呢?现在是11月份了这个月开始做账那该怎么做呢?是按照每一个月份相应的单据分别来补做前面几个月的账并且一 一做出每一个月的报表呢?另外还要一一向税局补交报表吗?还是把这几个月的所有单据统一合在11月份这一个月来做账,并且一个财务报表就可以了。
  高手帮忙指点一下好吗?谢谢了。2。从开业到现在几个月了如果做账那些开业期间所发生的开办费用怎么办呢?是进“长期待摊费用”科目,还是可以全部以进借:“管理费用”贷:现金 呢?高手帮忙做一下。打算采用新会计准则来做账。。

全部回答

2009-11-28

0 0
    一、从11月份开始先把帐建立起来,需要设置:总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账。 二、会计做账流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。
   2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。   4、结账、对帐。
  做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册,妥善保管。 7、纳税申报工作。 三、从开业到现在的票据全都做在11月份中,不用分开办费了,按照正常营业进行账务处理。
    按照上面会计做账流程做就行了。

2009-11-28

64 0
你这样的问题应该从前面交税时就开始做账,分别按交税各月的实际情况补做账务处理并出具会计报表,这样你的报表和你以前已经申报交纳的各期申报表、对账单什么的才能吻合。 开业前期的开办费应该做长期待摊费用科目,这是新会计制度规定的,不再进递延资产了

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