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我公司开给供应商的费用票(地税代开)我公司如何做账?

我公司是某品牌食品某地区总代理(食品批发企业),有些费用是我们先垫,等该品牌公司费用下来后,我公司要请地税局代开费用票给该品牌公司。

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2009-08-05

0 0
    我理解你的意思,新品进商超是要缴纳很多费用:新品费、进场费、条码费、货架费等等。这些根据你们的代理协议,有些是自己负担、有些是厂家负担,或者按比例分摊。 如果商超开出的费用发票抬头是厂家,当然好做账,一个通过其他应收款;要不就因为是暂时代垫的费用,不用入账。
   如果商超开出的费用发票抬头是你们代理商,你们通过地税代开费用票给厂家。  只好作其他业务收入,这个税局会作为收入来处理,要缴税的。 我认为应该这样:给商超费用时,直接进‘经营费用’,或直接进‘其他业务支出’,或通过‘待摊费用’,每月摊销至‘经营费用’(因为有些是按年缴纳的) 收取厂家费用时,近‘其他业务收入’(冲减经营费用不合适,税局不会同意地)。
     *我也是给一家食品代理商作兼职,都是外帐,很简单,只是应付税局的,这些业务一般不入账。不过既然税局代开,那就必须入了哈。*一家之言,看看别人的回答吧,我心里底气也不足。
  不图挣分,只是看能不能帮上忙。

2009-08-05

124 0
看了你的问题,我认为这里有个避税问题,即应将代理费和代垫费要分开,你公司只要按代理费交税即可,具体操作如下: 你公司只要地税局代开代理费,并入帐即可,其他代垫费用到供应商那报支不要入你公司帐(注意收集的代垫发票客户必须是供应商,这样才能将代垫费用到供应商那报支)。

2009-08-05

114 0
因为税务局为你的供应商代开发票,发票的抬头应是你的供应商,你们可作为应付款处理,待你付给供应商款时冲减应付款。

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