我把增值税申报表本年累计数填错了怎么办?
方法/步骤为了表达得更通俗易懂,就以一个例子来说明:假如我手上刚好有两张发票,一张是自开发票含税金额240,另一张是代开发票含税金额1600。税点是3%。以下图片是纳税申报表,没有打勾的在一般情况下来说是不用填的,现在我来讲讲需要填的部分首先,请看下面图片中的第一个空格1786。 41怎么算的,项目是:应征增殖税不含税销售额,计算出240+1600=1840(含税),1840/(1+3%)=1840/1。03=1786。41,本年累计就是1786。41+上个月的累计就OK了,接着下一行的1553。 4,就是填代开不含税销售额1600/(1+3%)=1553。40,本年累计同上,1553...全部
方法/步骤为了表达得更通俗易懂,就以一个例子来说明:假如我手上刚好有两张发票,一张是自开发票含税金额240,另一张是代开发票含税金额1600。税点是3%。以下图片是纳税申报表,没有打勾的在一般情况下来说是不用填的,现在我来讲讲需要填的部分首先,请看下面图片中的第一个空格1786。
41怎么算的,项目是:应征增殖税不含税销售额,计算出240+1600=1840(含税),1840/(1+3%)=1840/1。03=1786。41,本年累计就是1786。41+上个月的累计就OK了,接着下一行的1553。
4,就是填代开不含税销售额1600/(1+3%)=1553。40,本年累计同上,1553。4加上上月累计本期应纳税额:1786。41*0。03=53。59本年累计同上本期应纳减增额也是53。59,因为新规定,小规模企业不含税收入不超过20000,免征增值税,显而易见,我们的不含税才1786。
41,所以可以减免原先本期预缴的这一行本应填代开税额1553。4*0。03=46。6之前是因为要先预缴才开代开,现在没超过填0就可以了啦本期应补(退)税额自然也是0如果还没看明白,可以图文结合着看,会更加理解吧4差不多这样就算完成一个小规模纳税申报表的填列,我很用心的每字每句斟酌,估计已经懂的人一定会想我怎么这么啰嗦,我是怕一些还没懂,想用点心尽量讲得明白点。
所以体谅体谅下,如有失误之处,愿听指正,虚心接受,谢谢你们END注意事项要记得新规定,小规模企业不含税收入没超过20000,是可以免交税额经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士###企业是不是一般纳税人,就是小规模纳税人。
所以,一种是6%计算,你的小规模纳税人增值税纳税申报表先填收入多少。小规模纳税人有两种。小规模纳税人增值税纳税申报表按发票收入额乘上税率就是要缴纳的增值税额,一种是工业企业税率4%,按17%缴税?如果是一般纳税人。
但如果你企业不是一般纳税人,应该是开专用发票,再按税率乘上收入总数。收起