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关于增值税的问题~急!!!!!!!

  打个比方,上个月我们计提了增值税A元,月末按时准额交纳税金A元。但是,不知道什么原因,税务方面说我们未交纳完整,我们拿交税单据去了。但是还是让我们强行交纳了90。7元,说是被交的差额。 没有办法,金额不是很大,所以就按他们讲的交纳了。 但是这一块应该怎么做账务处理??? 因为不能再重新计提,如果重新计提,重新报税的时候显示出来,又要交纳这90。
  7元。 这个账务该如果处理?请问有没有遇到过这种情况的? 一开始的时候,下到应交税金-应交增值税-已交税金。 但本月的应交数就不对了,这一块自动删除了。 请问,如何账务处理,才能不影响这个月正常的增值税计提交纳???? 急。

全部回答

2007-04-04

0 0
我对你的说法觉得奇怪:增值税怎么是计提的呢? 这个费用是不是税票开迟了,是罚款吧?如是罚款,就记到营业外支出里去吧!

2007-04-17

38 0
我有平凡同样的问题:增值税怎么是计提的呢?税既已交,只能做应交税金-应交增值税-已交税金。建议申报时暂作纳税检查调整填制报表,待有机会时与专管员探讨。如有误,再要求专管员给予纳税调整调回。

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