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请教“zyq135333”老师,这笔账做的对不对

  我单位5月购入的设备价税合计为197800元,当月以不含税价170856。23入了固定资产,26943。77元税抵扣了。本月发现该设备应为工程设备,所以做了固定资产减少,凭证为财务软件自动出的 借:累计折旧6338。78 固定资产164517。45 贷:固定资产170856。
  23 我做的入工程的凭证,你看对不对 借:固定资产-164517。45 累计折旧-6338。78 贷:固定资产-170856。23 累计折旧-6338。78 借:制造费用/折旧费-6338。78 贷:应交税金/增值税/进项转出26943。
  77 借:在建工程/工程物资/设备197800 固定资产-170856。23 。

全部回答

2013-01-04

0 0
  你做的分录没错,但是比较复杂。可以做两笔分录就行了。 1、调整做错的固定资产分录时 借:在建工程--工程物资--设备 197800 贷:固定资产 470856。23 贷:应交税金--增值税(进项转出) 26943。
  77 2、冲销计提的折旧费 借:制造费用--折旧费 6338。78(红字) 贷:累计折旧 6338。78(红字) 或 借:累计折旧 6338。78 贷:制造费用--折旧费 6338。
  78 。

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