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怎么没有人回答呢?急!!!

  新的老板用200万将一公司(商业一般纳税人企业)买下。现借用老公司的牌子在运作。200万的具体如下:一、库存商品70万二、汽车三部作价10万(无发票入帐)三、办公设备作价10万(无发票入帐)四、各厂方帐面欠原公司128万(原公司并没有全部在往来上反映,仅反映了一部分。
  
  有返利、有预付款)五、其他:包括一些补贴等2万。因原公司在入帐时,仅反映了一部分。现在问题是:一、如何将以上的200万详细入帐?又如何入帐?二、各厂家的往来帐如何搞平?三、办公设备、汽车又如何入帐?感谢您的关心!!!希望能得到您的帮助!!!。

全部回答

2007-04-24

0 0
    一、先对原公司会计帐进行清算:贷记所有资产科目的余额,同时借记所有负债和所有者权益科目的余额,所有科目余额均为零,从而予以销账。 二、建立新的会计帐 1、将原公司帐面数字:接过来的库存商品、汽车、设备、应收款相等重新建账。
   2、根据列明的各项资产情况编制记账凭证 借:库存商品 70万元 借:固定资产--汽车 10万元 借:固定资产--办公设备 10万元 借:应收账款(或其他应收款--XX公司等)128万元 贷:现金 200万元 贷:资本公积 18 万元 3、根据记账凭证登记各种明细账。
     注:建立各厂家的往来明细帐,及时催收各项欠款,收回欠款时,借:现金 贷:应收账款等 以上仅供参考。 。

2007-04-24

40 0
这样的情况我个人觉得首先应当清理一下外面的往来帐款,你可以登报在60日内到本公司来登记债权债务情况.其他的如商品,资产,汽车,设备等可以按从估价值入帐.产生益价时记入资本公积,具体的会计分录建议还是看看清算会计的书籍吧.

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