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会计分录

有一张凭证,内容为预交公司的水电费,水电费发生的日期是从6月20日开始的.但是这几个月来一直都没有交纳.9.月22日用现金交纳了1000元.目前还不知道前几个月产生的水电费是多少.请问该如何去做这个分录?谢谢各位帮忙解答.

全部回答

2006-09-23

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你可以在预付水电费时 借:其他应收款一预交水电费 1000 贷:现金 1000 收到发票时,按发票金额逐笔冲销,直到冲完为止。 借:管理费用一水电费 贷:其他应收款一预交水电费 冲完后,每个月的水电费直接计入当期管理费用。 也许用“其他应收款”比较适合,因为 “预付账款”是核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,你们的是水电费而不是购货款。

2006-09-24

我赞成柔儿的说法

2006-09-23

金额不大,直接进费用好了. 借:经营费用 _水电费 1000 贷:现金 1000

2006-09-23

会计做账~别做的自己太麻烦~象xuri那样简单又方便~税务局来查账~只看你有原始凭据就OK~不会去看你分录怎么做是否有转一下~!做会计要简单方便~账挂多了~久了自己都容易冲乱~!!!个人建议仅供参考~!!!:)))

2006-09-23

如果财务制度严格,则选择红高梁的,制度一般就按xuri的做.

2006-09-23

依照你说的情况,你应该属于预付费的用户,其实你去存那1000元的时候,应该会得到一张发票的,就用那个做为原始凭证就行,不需要管哪个月的电费,直接在存钱的那个月做就行了。 借:管理费用(制造费用)1000 贷:现金 1000

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