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红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?

红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?

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2014-05-06

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第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出。 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了。

2014-05-06

红冲的发票在金税卡中有记录的,报表自动生成数据,按系统导出的收入数直接填报

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