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请问应付福利费07年年底贷方有余頟,08年发放福利费时,如何做账

请问应付福利费07年年底贷方有余頟,08年发放福利费时,如何做账

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2008-01-29

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应付福利费07年年底贷方有余额, 可以将余额结转到08年度的帐中,余额留作以后年度支出使用,08年发生福利费时,帐务处理: 借:应付福利费 贷:现金

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