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房地产企业的账务处理

我从事房地产开发企业财务工作,我单位开发已销售商品房若干套,今有一部分已开销售不动产发票,但成本尚不知怎样结转。问:已开票这部分商品房我做销售收入还是预收账款处理?做销售收入的话,成本如何结转?

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2013-01-15

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    一、如果商品房项目还没开发完工,收到的房款计入“预收账款”科目,待商品房开发完工后转入“主营业务收入”科目。如果商品房开发完工了,收到的房款计入“主营业务收入”科目。 二、房地产企业成本及销售的相关分录 (一)成本核算过程 1、项目开发过程中发生的土地费用、规划设计、基础设施、建安费等 借:开发成本(按明细核算) 贷:银行存款等 2、开发完工后 借:开发产品 贷:开发成本 (二)未完工预售房屋时 1、收到预售房款 借:现金(或银行存款) 贷:预收账款--商品房 2、月末、按预收款提取税金 借:待摊费用--税金及附加 贷:应交税金--营业税 贷:应交税金--城建税 贷:其他应交款--教育费附加 3、缴纳税金时 借:应交税金--营业税 借:应交税金--城建税 借:其他应交款--教育费附加 贷:银行存款等 (三)完工交付使用后 1、确认收入 借:主营业务收入 贷:预收账款--商品房 2、结转提取的税金 借:经营税金及附加 贷:待摊费用--税金及附加 3、结转主营业务收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 4、结转税金 借:本年利润 贷:经营税金及附加 5、确认结转商品房成本 借:主营业务成本 贷:开发产品 6、结转主营业务成本 借:本年利润 贷:主营业务成本 ------------------------------------------------------ 2013-01-18 11:41 补充问题 商品房是现房,但是尚未办理竣工验收,部分销售已经开出了销售不动产发票,我就是不明白开出不动产发票这部分该怎么下账? 1、根据销售不动产发票做帐 借:现金等 贷:预收账款 2、竣工验收后再确认收入 借:主营业务收入 贷:预收账款 3、月末,要根据不动产发票预收的房款,做提取税金分录,确认收入后做摊销结转税金。
     借:待摊费用--税金及附加 贷:应交税金--营业税 贷:应交税金--城建税 贷:其他应交款--教育费附加 。

2013-01-18

只能做预收款处理,未竣工,房子所有权未形成转移!

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