请你把问题说清楚
请你把问题说清楚收起
预交的是增值税还是所得税?
预交的是增值税还是所得税?收起
行业利润的预警值交的会计分录怎么做预警值不需要做会计分录。
行业利润的预警值交的会计分录怎么做预警值不需要做会计分录。收起
行业环境风险因素:宏观经济周期、财政货币政策、产业政...
商贸企业直接把进过来的坏布卖别人,要不要做库存商品的?要进主营业务收入吗?还是做其他业务收入?分录问题
库存商品 业务收入 商贸 主营业务
现金股利和股票股利有什么区别啊!俩者宣告和收到时的会计分录是怎样的啊!现金股利和股票股利的会计分录
股利 会计分录 现金 股票
我公司是新开的3月份注册的,但是5月份才正式建账,1.开办费在公司注册时用现金支付,我现在要建账是否要做笔借入现金的分录,如果不做这笔分录,现在这些钱早花了,登现金日记帐的时候就成负数了,请问这笔分录怎么做?2.公司有意部分注册资金是借的款项,其中注册完之后用支票转帐支取20万付借款,这笔怎么做?3.用支票转帐存入1万,怎么做分录?4.5月份建账可不可以把开办费计入管理费用-办公费当中,还是另设管理费用-开办费?分录
开办费 支票 管理费用 月份
用银行存款付怎样做会计分录?工伤失业羊老保险
会计分录 羊老 工伤 银行存款
企业职工李明借款1000元,用现金支付。怎么做分录怎么做分录企业职工李明借款1000元?
李明 借款 职工 现金支付
收个人现金50万元,存入银行成立了公司.已做分录,借:银存50万,贷:实收资本50万.现在这个人想办张银行卡用5万元,如何记帐?如何计帐
计帐 银存 记帐 银行卡
我公司的产品是代销,有几家发出去的货因种种原因,好几年了也没有结回款来,现在想把发出商品账结平,该怎样做呢?当初发出商品时做的会计分录是:借:发出商品贷:库存商品代销商品的问题
商品 库存商品 结平 会计分录
我们公司交社保,公司交29376,个人交16524,我当时做科目是:借:营业费用-社保45900贷:银存45900后来发现银行帐少了16524又做了一个科目调整借:其他应收款-社保16524贷:银存16524就以为个人的以后在工资里慢慢扣,这几个月扣完了,我又做了一笔冲回的帐借:银存16524贷:其他应收款-社保16524我觉得应该是正确了,但是月末的时候又多了16524,我不知道是不是我做错了,如果我做错了,现在又怎么改正呢正确的分录应该怎么做呢,希望有详细的答案有关社保科目
社保 银存 科目 应收款
A公司原持有B公司60%的股权,其账面余额为9000万元,计提减值准备100万元。20×6年1月6日,A公司将其持有的对B公司30%的股权出售给某企业,出售取得价款5400万元,当日被投资单位可辨认净资产公允价值总额为24000万元。A公司原取得对B公司80%股权时,B公司可辨认净资产公允价值总额为15000万元(假定可辨认净资产的公允价值与账面价值相同)。自取得对B公司长期股权投资后至处置投资前,B公司实现净利润6500万元。假设B公司一直未进行利润分配。除所实现净损益外,B公司未发生其他计入资本公积的交易或事项。本例中A公司按净利润的10%提取盈余公积。在出售20%的股权后,A公司对B公司的持股比例为40%,在被投资单位董事会中派有代表,但不能对B公司生产经营决策实施控制。对B公司长期股权投资应由成本法改为按照权益法进行核算。要求;编制核算方法转换的分录长期股权投资核算方法转换
公司 股权 可辨认 核算
某行政单位组织系统各部门到外地进行考察,经办人员在单位借了5万元,在考察路上收了各部门考察费现金5万元(末入单位银行存款帐)。考察回来后经办人员按当时收取各部门人员考察费开据了收款收据给予回单位报帐,请求给予帮助,如何作分录。谢谢行政单位会计分录
单位 考察费 经办 人员
我公司收到另一个公司交来的项目合作费怎么做分录呢?那我们付给另一个公司的项目合作费是不是做相反分录就可以呢?先谢谢大家了。收到项目合作费
项目 公司 谢谢 是不是
我的会计分录错了怎么办?当月有个员工离职(不需要考虑社保问题)我做了如下错误分录:借:应付职工薪酬2000贷:现金2000请问该怎么办?会计分录问题
会计分录 怎么办 薪酬 问题
营改增收入超过三万的怎么做分录?营改增收入超过三万的怎么做分录?
请各位老师帮帮忙公司是做土石方工程的,工人是包吃包住,关月薪。工地伙食团购买的佐料、用的水电气房租等费用及工人的生活费用、住宿费用怎么做分录,是做进工程施工内吗?另外此工程发生业务用餐(如请国土测绘队或城管等吃饭)是做管理费用-业务招待费还是工程施工-间接费用-业务招待费。在这里先感谢各位了。这笔业务怎么做
招待费 业务 工程施工 包吃包住
包装物,在出售和出租时的会计分录分别是什么?在出售和出租时的会计分录分别是什么?
会计分录 包装物
销售出去的商品,还没有收到现金.现在退回来了,分录是怎么样做的呢?是不是借:库存商品贷:应收账款那主营业务收入是不是也要做一笔来冲销呢?因为主营业处收入也相应减少啦!如果是上个月销售这个月退回呢?在上个月月末的时候不是已结结转成本了吗??而这个月退回,是不是还要做一笔来冲结转成本那一笔呢?我认为是借:主营业务收入贷:应收账款再借:库存商品贷:主营业务成本商品退回的分录?
库存商品 主营业务 账款 是不是
某运输企业因提供运输劳务而取得一张7月1日签发的面值10万元,期限6个月的带息商业承兑汇票,票面利率4%。该企业持有4个月后向银行贴现,贴现率6%,双方约定债务人未按期偿还时,申请贴现企业附有向银行还款的责任。要求做企业贴现时及到期的会计处理。(主要是到期时的)问一个会计分录
企业 会计分录 承兑汇票 贴现率
现在单位要求1000元及以上的费用及借款等都要走银行支付,为职工开出现金支票,其会计分录为:借:管理费用(其他应收款)等1000元贷:银行存款(银行付款凭证)1000元这样做分录对吗?用现金支票支付单位职工款项
现金支票 职工 会计分录 单位
1、某公司2010年末分配利润是4980.812011年末分配利润是-11798.042012年末分配利润是3712.98。以上三年末分配利润从末结转过,求结转的分录。2、上述公司在2012年初建立用友电脑账。初始数据全部取自于2011年12月资产负债表里的数(即末分配利润初始数据是-11798.04).现在用电脑记账做结转末分配利润的分录,怎么做。末分配利润结转的问题
分配利润 电脑 用友 记账
回单摘要贷款收回凭证怎么做分录回单摘要贷款收回凭证怎么做分?
凭证 贷款
我司新购了一部货车,这部货车是用来运货的,那它的保险费可不可以列入管理费用的保险费,因为我没有设销售费用!觉得再设一个销售费用太麻烦了!帮忙分析下会计分录
销售费用 保险费 货车 我司
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买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
我公司采购一批电冰箱作为职工福利计入职工公共设施及活动,往来是应该进应付账款还是其他应付款科目呢应付账款还是其它应付款
应付账款 应付款 职工福利 电冰箱
销售部购买的低值易耗品摊销费用,餐费,购买的办公用品这些都可以记入营业费用?营业费用的二级科目可以有那些啊?办公,摊销,招待,等这些可以吗?营业费用的内容
营业费用 低值易耗品 餐费 办公用品
电子数据处理设备折旧记入哪个科目电子数据处理设备折旧记入哪个科目?
数据处理 科目 电子
本月科目汇总表借贷双方合计数可以为负数吗本月科目汇总表借贷双方合计数可以为负数?
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设备的拆迁费计入哪个科目设备的拆迁费计入哪个科目?
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设备维修费计入什么科目设备维修费计入什么科?
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请问,平常贴的商标入哪个会计科目呢?入制造费还是成本?商标走哪个科目
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各位同行有最新中小企业会计科目表吗,我急需。请大家能帮我解答。最新中小企业会计科目表?
会计科目 中小企业 急需 同行
对方欠我方款,通过协商给予对方优惠计入哪个科目
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回收待收款发生的费用计入什么科目
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提问