关于预付款问题?
收预付款难道不是银行转帐的嘛,只要有银行回单就行了,如果对方要求你们开收据,那就开一张,可以和银行回单,合同之类的一起作为原始凭证入帐。
开全额发票的时候,先确认应收帐款和销售收入,然后将预收款与应收帐款对冲,可以做在一张凭证上,把发票附上。 如果你想完美的话,就把原来做预收款的原始凭证复印一份放在一起。
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对方单位在预付款时也由银行回单的,他们可以根据回单和收据直接做到在建工程(假设对方是一般企业)。 在工程完工并收到全额发票时,先把发票和预付款的差额计入在建工程,对方科目为其它应付款。然后再按照工程全部金额结转...全部
收预付款难道不是银行转帐的嘛,只要有银行回单就行了,如果对方要求你们开收据,那就开一张,可以和银行回单,合同之类的一起作为原始凭证入帐。
开全额发票的时候,先确认应收帐款和销售收入,然后将预收款与应收帐款对冲,可以做在一张凭证上,把发票附上。
如果你想完美的话,就把原来做预收款的原始凭证复印一份放在一起。
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对方单位在预付款时也由银行回单的,他们可以根据回单和收据直接做到在建工程(假设对方是一般企业)。
在工程完工并收到全额发票时,先把发票和预付款的差额计入在建工程,对方科目为其它应付款。然后再按照工程全部金额结转到固定资产(即从在建工程转到固定资产)。相对应的原始凭证可以跟你相对应都附在后面。收起