一般在软件里面最后那个帮助里面的帮助手册里面的最后都有说软件的快捷键是那个那个得·
首先要看一下软件右下角的会计期间是不是在9月,有可能你已经结到10月了。如果是10期 那么先反结帐,再进行反过帐。 第二个 要打开凭证管理,看一下过帐标记 是不是还没有进行过帐。
基础设置;最右边的财务资料里有一个会计科目;进去之后右上角“文件”;选择“从模版引入科目”,选择相应的会计科目就好了;
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
点开标准版进去文件里面即可新建帐套在系统维护里面即可帐套备份如果是同版本软件打开标准版是可以自动升级的只能高版本打开低版本
那笔借主营业务成本 贷库存商品的数字是怎么计算的?? 这个是自己计算出来的 财务软件只是最后自动结转损益
1、明细账-会计期间项选(1-4)-选要查看的会计科目-确定,就可以看到1-4月某会计科目的明细账。 2、凭证查询-内容项选(会计期间)-比较值项选(1月或4月等)-确定,就可以看到某月的序时账。
是的, 是根据资产负债表输入的。同时,你注意小细节, 比如固定资产卡要填,应收账款坏账准备计提标准要填好。
就是你一年按12个会计期间或13个会计期间来核算,一般都是用12的,13现在基本上没人用了,以前是有人用13个会计期间来计算的。(金蝶软件培训班)
首先K3存货核算有关账和结账两个不同概念。你的问题是关账,不生成凭证是可以关账。但如果是结账,是由一个系统参数控制的。在【系统设置】-【系统设置】-【存货核算】-【系统设置】-【核算系统选项】-【期末结账时检查未记账单据】。
这个难度很大,你要设置套打,要找一个和你现在纸质凭证一样的模板,或者自己设计一个,自己设计的话,还挺麻烦的。个人不建议买纸质凭证做套打,直接买空白凭证纸,然后打印还好办。
不需要引入得 你在启动金蝶KIS后 会有一个系统登录界面 有一个帐套名称 后面有一个浏览按钮 你选择好帐套以后提供正确得用户名好密码就可以进去了
看你凭证的日期是不是错了 经常有这种情况 如果是你权限没有 你连过账的时候提示没有需要过账的凭证都不会提示
第一栏的职员代码就是一个编号 例如销售部门的 张三 和李四 可设为 001 张三 和002李四 代码的位数 可根据你们职员的人数而定
方法一: 1、打开金蝶KIS迷你版系统主界面; 2、单击菜单【文件】→【新建账套】功能,系统自动提供建账向导。 方法二: 1、单击桌面【金蝶KIS迷你版】快捷方式,打开【系统登录】窗口; 2、单击【新建账套】按钮,系统自动提示新建账套的步骤。
金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本 反结账的操作也不相同。
出现这种情况,我个人怀疑是账套数据有问题,建议您最好请金蝶的售后帮您看下,另外,注意做好账套的备份。
1、先结转各个模块,再结转总账。2、报表报表模块,选择你需要的报表调取数字。报表数字跟余额表一级科目余额是一致的。各个模块的明细汇总后就是报表里的总账科目金额。
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