1、在建工程发生的管理费、征地费、可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费及应负担的税费等,借记本科目(待摊支出),?这什么会有(待摊支出),?贷记“银行存款”等科目。 2、在建工程发生的借款费用满足借款费用准则资本化条件的,借记本科目(待摊支出),贷记“长期借款”、“应付利息”等科目? 对这两句话我不太理解。不是在建工程完工后转入“固定资产”,以后慢慢提折旧为什么要来个(待摊支出)谁能告诉我呢?
其实这个科目有点类似“制造费用”科目,最终“制造费用”要按一定的标准分摊到相应的产品成本中去的; 只是“待摊支出”最后是按一定的标准分摊到相应的固定资产中去罢了。
其实这个科目有点类似“制造费用”科目,最终“制造费用”要按一定的标准分摊到相应的产品成本中去的; 只是“待摊支出”最后是按一定的标准分摊到相应的固定资产中去罢了。收起
因为你们是代扣义务人,所以建议取得发票,如果没有取得发票...
在建工程在达到预定可使用状态时,应预转固定资产并计提折旧...
某公司与银行签订的借款合同属于一般借款性质,但其中部分款项是用于基建工程建设,最终形成固定资产。请问该公司向银行借款支付的利息是否可以全部税前扣除?如果不能全部扣除,应该如何区分资本化和费用化金额?请问该公司向银行借款支付的利息是否可以全部税前扣除?
银行借款 借款 全部 利息
改制后(主辅分离)的公司计提了职工安置费,我想问一下,给员工发了职工安置费,算不算解除了劳动合同,发了这钱后职工还能在改制后的公司上班吗?如果发职工安置费凭证后面应该附什么原始凭证?关于职工安置费
安置费 职工 主辅 原始凭证
筹建阶段的装修工程款,营业后,是不是将在建工程在转入长期待摊费用呢?预付桌椅款的时候,在转账的过程中产生了手续费,该怎么记账呢?该不该也记到固定资产--办公设备中呢?营业后装修工程款如何结转
工程款 待摊费用 营业 办公设备
固定资产的标准的是什么什么叫固定资产,
固定资产 标准
几年前外单位欠我单位加工费2万多,因这个单位没有资金就用一批货物顶所欠款项,但是所顶的货物根本达不到所欠的货款,而这批货物只是卖出一少部分,其余的仍放在仓库里.我想问的问题是这个账务如何处理?卖出的一少部分收的是现金.谢谢!请看到的老师尽快答复.再次表示感谢!应收账款
货物 所欠 单位 所顶
请问公司筹建期间工程师工资计入什么科目。用的是新的会计准则。公司筹建期间账务处理
账务 会计准则 科目 工程师
借:固定资产贷:在建工程登记收付转凭证的什么凭证
凭证 固定资产 工程
固定资产的预留残值少预留了,应该怎么办?固定资产的预留残值
残值 固定资产 怎么办
新会计准则规定:性质或功能不同的项目,应当在财务报表中单独列报,此话如何理解?什么是性质或功能不同的项目?应当在财务报表中单独列报,此话如何理解?
列报 财务报表 性质 功能
固定资产计提折旧时,汽车折旧应该属于管理费用折旧费吧?麻烦给指导一下
折旧费 管理费用 计提 固定资产
我公司处理对未能收回的应收款总以现金缴款单来冲帐,还有应付款以填写支票来冲帐,我不明白为什么不直接计入营业外收入或者营业外支出呢,这样做是要交所得税吗?很困惑,望有心人帮帮忙!谢谢关于应收账款,应付账款处理问题
冲帐 营业 应付账款 缴款单
新医院会计制度处理转入固定资产清理的资产处置时怎么做账新医院会计制度处理转入固定资产清理的资产处置时怎么做?
会计制度 固定资产 医院 资产
请问有一台电脑,价值9496.58,从2003年5月开始折旧,折旧年限为5年,残值率2%,,每月折旧155.11,到2008年6月累计折旧为9461.71,余34.87,请问我到时候凭证应该怎么做?固定资产折旧完余下有残值率凭证怎么做?
残值 凭证 年限 到时候
某企业从2001年末开始采用备抵法核算坏账损失。提取坏账准备比例为5%。当年应收账款账面余额为借方80万元;2002年核销坏账损失6万元,2002年末应收账款账面余额为140万元;2003年重新收回以往已核销坏账2万元,2003年末应收账款账面余额为20万元。要求:1.计算2001到2003年各年末应提(冲减)坏账准备的金额。2.编制提取坏账准备,核销坏账损失,重新收回坏账的会计分录。(按时间顺序编制)坏账准备方面的问题
坏账 核销 账款 账面
收到调拨过来的固定资产,填什么单??
固定资产
小规模纳税人增值税减征额怎样记账小规模纳税人增值税减征额怎样记?
增值税 纳税人 记账
固定资产增加,减少需要写收料,出料单吗?
收料 固定资产
怎样以债务重组方式收到的固定资产?怎样以债务重组方式收到的固定资产?
固定资产 债务 方式
这个月我不想取备用金,那应该怎样做会计分录,比如借:管理费用-工资贷:现金备用金的问题
备用金 会计分录 管理费用 现金
公司出售一台不需用设备,收到价款元,该设备原价元,已提折旧1500000元。该项设备已由购入单位运走。第一种做法:借:固定资产清理累计折旧1500000贷:固定资产借:银行存款贷:固定资产清理借:固定资产清理500000贷:营业外收入-处置固定资产净收益500000第二种做法:借:银行存款累计折旧1500000贷:固定资产营业外收入-处置固定资产净收益500000这两种做法都可以吗?还是只有一种正确啊?是哪一种?下面两种会计分录那一种正确?
固定资产 银行存款 营业 会计分录
公司购入大型设备出租,承租方只需在购买相应数量的配套耗材后就能拥有这台设备。购入大型设备时:借:固定资产-租赁设备贷:银行存款对吗?这是融资租赁吗?那接下来的分录该怎么做?还需每月提折旧吗?谢谢!设备租赁
承租方 耗材 银行存款 固定资产
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