使用的是那些模块 单纯财务是 填制凭证---审核凭证---凭证过账---结转损益---审核凭证---凭证过账--月末结账
管家婆软件产品线很多产品,针对进销存方面的也很多,简单和你说几点。管家婆辉煌366系列进货管理销售管理库存管理和钱流管理系统管理客户关系管理针对进销存方面的大概和金蝶也差不了多少,只能多。相应层次的比较。管家婆财贸双全系列采购管理销售管理存货管理现金银行出纳固定资产人员工资等我想你既然会操作金蝶的KIS专业版,这些进销存财务管理软件大体模块都是相同的。操作基本上差不多。也有不同的。
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL F12进行反结账操作。
一般来说,财务软件里面是规定了记账凭证的录入和审核权限的,这两个不能是同一个人,在公司里面一般是由不同的人负责的,录入的只管录入,没有审核权,审核的只管审核,没有凭证的修改权。
你用的标准版是哪个版本的不同版本的新建帐套的操作步骤不一样。迷你版和标准版新建帐套就是打开软件之后点击文件-新建帐套就可以了。专业版是开始-程序-金蝶专业版-工具-帐套管理-新建帐套
你能看见原来的操作员改名字的地方,怎么就看不见新增操作员的地方呢?真是服了你了。
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号文)规定, 企事业单位购进软件,凡购置成本达到固定资产标准或构成无形资产,可以按固定资产或无形资产进行核算。其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为两年。 《财政部、国家税务总局关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字[1996]41号文)明确规定, 企业购入的计算机应用软件随同计算机一起购入的,计入固定资产价值;单独购入的,作为无形资产管理,按法律规定的有效期限或合同规定的收益年限进行摊销,没有规定有效期限或收益年限的,在五年内平均摊销。
金蝶财务软件标准版结转本年利润方法:在“账务处理”--“结转损益”如果是年结是的利润结转,是手工的转“未分配利润”结转本年利润的原理:一、先结转收入:借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润二、结转成本、费用和税金:借:本年利润贷:主营业务成本贷:主营业务税金及附加贷:其他业务支出贷:营业费用贷:管理费用贷:财务费用贷:营业外支出贷:所得税费用三、结转投资收益:净收益的:借:投资收益贷:本年利润净损失的:借:本年利润贷:投资收益四、年度结转利润分配:将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润如果是亏损:借:利润分配——未分配利润:贷:本年利润
第一种:进入软件后,点左上角,文件,打开,账套类型:选择所有,你打开*.A08就是上年度的账了. 第二种:打开金蝶(先不要登录),点击帐套后面有个黄色的书本的按钮,账套类型:选择所有,你打开*.A08也就是上年度的账了.
首先,要理解帐龄分析的数据来源;一般情况下,帐龄分析和往来有关,即应收单和收款核销。其次,看你启用的模块,有时在财务环节应用往来而在收款环节未核销,会直接造成无法分析。
利润表项目出现蓝色或者其它色,都是属于正常的。这是一种表格的设置。 也可以设置成原来的,设置方法: 打开表格,单元报表属性,设回原来的即可。
在凭证查询界面下,编辑的下拉菜单中有成批审核功能,此功能可以成批审核也可以成批反审,如果只是反审一张,同样在查询界面下,直接点审核,进入审核界面,再点审核,就反审了。
具体我是不太清楚,不过貌似在第六下载看到过这款软件的不同版本,你可以去搜看看,或许可以在里面看到你想要的软件介绍来知道你所想要的答案,谢谢
金蝶KIS迷你版是不能够跨年度反结账的.年结的时候会有一个强制备份,要想查看上一年的帐,就把这个备份恢复成帐套打开就可以啦。
应该是你之前已经生成过发票,但后来又把发票删掉了。你看一下这张入库单的开票数量是不是已经有数。如何有,就是我说的这个原因。要在数据库里把开票数量更新回来才行。或者你把入库单删掉重做也可以。
如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)
最近有客户在用这个财务报表,结果10.1下算出来的所有的科目方向是贷方的全部都错了,现在在等补丁,跟大家说下,有碰到这个问题的只要打个补丁就行了,不过补丁要到5.20才能发布
这样的问题最好说清楚软件的具体版本,我就按一般的方法说一下吧:第一,要确定你要打印明细账的时间范围,也就是软件上期间多少至多少需要勾选的参数一般有,{包括未过帐凭证}{显示禁用科目}{只显示明细科目}{余额为零且无发生额不显示}(此项有些版本没有)。设置好科目级别以后点【确定】按钮软件自动出明细账。
您好,物料的全名是系统自动取你这个物料所在的“上级组名_物料名称” 尊敬的客户,您好: 完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址: 感谢您对金蝶公司的支持!
如果有用应收应付系统建议不要用固定资产模块来生成凭证最好在系统设置里设置固定资产模式不生成凭证然后在总账做计提凭证在其他应付单做采购凭证等因为如果应收应付系统和固定资产系统都使用的话会使应收应付系统期末对账不平.
您好!录入科目初始数据在系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入。
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