关键在于你要怎么进行核算,只做个大概自然不存在所谓的细化问题。 细化也要有针对性,不能什么都细化,工作量太大 我见过在实施ERP的过程中,实施顾问把一条分录拆成十几条录的,并进行多项目的归集 所以先确定哪些要细化,再针对需要细化的项目做个设计(客户/供应商/部门/职员可直接挂,有特殊要求的自行设计项目目录挂项目核算)并录入至财务系统
采购入库单当被标上已结算时意思就是该张采购入库单已经与相对应的采购发票进行的勾兑(结算)如果要修改入库单,就要取消结算,可是取消结算有诸多限制,是否已生成凭证,采购系统是否已结账等等都要检查一下,如果没有其他关联操作,取消结算就可以了。取消结算:查询结算单,删除即可。
在操作前请做好数据的完整备份,然后找出科目明细账,在“财务会计-总账-账表-科目账-明细账”下,然后将所涉及科目的关联凭证暂时调整到其他科目,确认全部调整完毕后增加二级科目,退出总账,重新登录后再按核算要求将关联科目再调整至二级明细科目即可,所涉及凭证需重新打印。
要是套打纸 都是在总账----设置----选项---账簿里 勾选凭证账簿套打 根据买的什么类型的凭证纸选对应的模版如:(6.0 7.0 U8)然后选连续即可
是项目辅助核算用的,只要录入要核算的相关项目,再进入会计科目修改一下科目属性就可以了,如要核算某项目的成本、费用,都可以这样操作
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
1、看下登陆日期。 2、查看填制完成凭证后,是否对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算,而这张凭证上又没有辅助数据。 3、打开凭证看保存没有。
新增资产 借:固定资产 贷:现金银行 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧
用友软件可以不要输出和引入账套,可以自己在用友软件建立一个账套。如果在别的电脑上同一型号的用友软件做的账套就可以引入,自己脑上同一型号的用友软件做的账套就可以输出,用友软件有输出和引入账套的功能,就可以方便用户使用。
在凭证录入现金流是在UFO中制作现金流量表的基础,你如果在2月份启用现金流,并将凭证涉及的现金流量录入,在UFO报表中,只能取到2月份的数,在后继的月份中,录入凭证的时候,凡是录入和现金流量有关的科目,系统会提示录入现金流.也就是说,在整个年度中,只有1月份的数取不到.(因为,你并没有录入1月份的现金流) 因此,建议你通过反结账、取消记账、取消审核及取消出纳签字的方式,修改1月份的和现金流有关的凭证,把现金流录入。这样做出的现金流量表也就完整
你打开任务管理器。CTRL+ALT+DEL岀楞以打开,里面有一个Por或者包含这个字母的一个进程开。把它关闭了就可以了。
在凭证录入现金流是在UFO中制作现金流量表的基础,你如果在2月份启用现金流,并将凭证涉及的现金流量录入,在UFO报表中,只能取到2月份的数,在后继的月份中,录入凭证的时候,凡是录入和现金流量有关的科目,系统会提示录入现金流.也就是说,在整个年度中,只有1月份的数取不到.(因为,你并没有录入1月份的现金流) 因此,建议你通过反结账、取消记账、取消审核及取消出纳签字的方式,修改1月份的和现金流有关的凭证,把现金流录入。这样做出的现金流量表也就完整了
查看明细账查询科目权限设置: 1、在系统管理中为某操作员设置操作功能权限,如总账中明细账查询权限。 2、总账——设置——明细账权限中,为操作员选择明细账查询及打印权限的科目,选择一级科目自动拥有操作下级科目的权限。在月份综合明细账中,可查询所有明细账,不受此限制。 3、总账——设置——选项——帐薄,将明细账查询权限控制到科目勾选上。如不勾选则以上设置无效,可对所有科目进行查询。
结账了,先反结账(CTRL+SHIFT+F6)再反记账(CTRL+H),然后查询出要删除的凭证,在编辑菜单下有一个做废,还是这个菜单下有一个整理,就OK了。
用友中如何增加客户: 1、进入用友操作界面,在菜单栏点击“基础设置”——“往来单位”,选择“客户档案”。 2、系统将会弹出“客户档案”界面。 3、点击“增加”,弹出“客户档案卡片”对话框。 4、在对话框里输入客户的相关信息。 5、点击“保存”后,再点击“退出”,完成增加客户的操作。
打开财务报表,新建----选择你企业的模板分类,右边就会有利润的。打开后,点击表格左下角格式切换到数据模式。点击录入--关键字--选择日期,确定OK。
个人代理记账,如果业务不复杂的话,建议还是用金蝶KIS迷你版或者用友T3普及版价格在2000左右。那两个记账宝一样,都太简单了,不适合企业记账出报表。
如果需要“修改凭证”或是“删除凭证”,那么必须取消出纳签字和取消对凭证的审核。现在需要使用具备出纳权限的操作员王芳对“付字0002”凭证取消出纳签字。
建议其他站点退出用友系统,或者admin登录系统管理,在“视图”下单机“清除异常任务”,如果还是不行的话,建议你重启服务器,然后重新登录“企业门户”再进行上述操作。
辅助核算主要是应收账款、预收账款挂客户;应付账款、预付账款挂供应商;其他应收款挂个人;其他的就是工程施工挂项目。
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