审核——记账——期间损益结转——再审核——记账(期间损益结转的凭证)
公式的排列是有顺序的,要把“应扣税的计算公式=(工资项1+工资项2+工资项3-2000)*5%-速算扣除数 ” 设置在“ 工资项N值等于=工资项1+工资项2+工资项3+工资项4-应扣税 ” 之前 先算应扣税额 ,工资项N值就能算出来了,如果用的是软件的代扣税功能,也不会出现你说的这种情况
填制完以后,需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。 然后继续结账的那套程序
1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据。(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)
点击用友横向栏总账-对账鼠标点击弹出对话框空白按ctrl H然后点击总账-凭证-恢复记账前状态选择第二项输入登陆口令就行
我用帐套主管设置了客户档案,关键是就是你用帐套主管设置,但是你的用户是否有授权可看帐套主管设置的资料或是设置资料有没所有用户可看。 具体
你的是什么版本?导入期初一般是“实施工具”进行导入。如果T3用友通本身就有导入工具,而T6、U8则要另外下载安装。 如果你用的旧版本的软件,则没有实施工具,只能在后台导入了。
用友对于凭证的删除,尤其是过完帐 结完账以后的删除,更是复杂,繁琐,用友的用户反映很多年了 但还是没有改善,方法就按楼上的吧 大同小异,如果过完帐了就麻烦了
告诉你一个办法,你可以试一下。1、把所有的账都启开,就是先ctrl shift f62、恢复到记账前状态3、用账套主管登陆,注意,不是admin4、修改账套,加上外币核算。5、修改会计科目6、修改传票7、重新审核、记账、
你点击作废,要先作废凭证,然后点--填制凭证---点击制单----点击凭证整理----点确定,然后选定上面那张凭证,点确定,就可以删除了.答案补充怎么样?就这样搞定了吗?当然,如果已经审核了,就要取消审核哦.
一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。 三、 建立新年度帐,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2011年,也就是当前帐套的最后一个年度),点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后,退出。 四、 结转工资模块,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,也就是当前帐套新建立的年度),——年度帐——结转上年数据——工资管理,结转成功后,退出 五、 结账,同第一步,在做好第一步中其他模块都结账的前提下,结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,结转年度数据,结转同第四步,结转除工资管理以外的其他模块,先结业务通,然后结核算,再结固定资产,最后结总账。
使用用友软件的 账账通或者跨帐套查询功能!就是用来解决你这样的疑问的。 再有软件结转的时候,会有明细结转和余额结转,如果已经两清的往来 没必要转到下一年。
以账套主管账号登录系统管理,账套-----【修改】 可以修改账套名称,单位信息,其他的不可修改了。
已经使用的科目可以增加下级明细科目的,但是增加得时候会由一个提示:增加下级科目的科目已经使用,如果要增加下级科目,下级科目会自动设置成上级科目一样得设置
银行余额调节表是根据你的总账银行存款余额与银行对账单的余额为依据进行调节的。所以就要根据你电脑的银行余额,而不是你出纳的银行余额。这样就有个时间差的问题。调节后才能保持一致。
这种情况大概原因:1.起初各科目金额未录入全;上表只显示的是资产类有数据,负债和所有者权益无数据。2.先将资产类、负债和所有者权益类各科目数据录入,再进行起初记账后,起初试算平衡表应该是平衡的。
通10.0系列以后就可以不用审核就可以记账了,在总账--设置--选项--凭证的下面有个勾选,默认不选,选上就不用审核就可以记账了,出纳凭证也是在这里,不过要在总账界面--会计科目--编辑--指定科目--加入现金和银行存款有效,不然没有效果,呵呵
系统默认是控制了会计科目的权限,你让帐套主管在权限设置里取消会计科目的权限控制,这个直接在门户里操作就可以啦,不需要进入系统管理。
要看是什么版本,10.1之前的,需要到系统管理建立年度帐,然后再结转。如果10.1以后版本,可以直接用2015-01-01登录,到总账-设置-期初余额,点击开帐,然后结转。结转前一定记得备份。
1、不能,这是肯定的 2、是,1月份没错的或就没影响 3、试算不平是因为期初余额不对,好好找下 调整起初,不必在4月份调整 4、扣扣就是我的百度名
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