正常做帐的顺序是:填制凭证---出纳签字---审核凭证---记帐---结帐。其中出纳签字和审核凭证先后顺序无所谓。结完帐后想修改凭证,其实就是上面的顺序的逆转:取消结帐---取消记帐---取消审核---取消签字---进入填制凭证修改。取消结帐步骤:进入期末处理---结帐后,选定要取消结帐的月份(应该有字母Y标志),先按住ctrl和shift,再按F6按,提示输入主管口令,输入后确定后,字母Y消失即取消结帐了。
用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。
我们用的是用友标准版10.3PLUSI,但是好象会计科目都是根据新会计准则设置的通用会计科目,里面有你不需要的可以进行删除,只保留自己需要的会计科目
不是呀。下面没有明细科目的一级科目直接在后面输入就可以了呀。下面有明细科目的一级科目才只能在明细科目内输入。如果有辅助核算项的科目也不能直接输入余额。要通过录入其所属辅助核算项的年初余额。那这个科目的金额会自动代入
首先要看原因:1、如果是由于数据错误的话就需要专业人员在数据后台给你修改了。2、如果是由于自己入账时录入错误的话,可以选择当月调整。此时分2个方式:2.1如果你总账已经记账,并且报表已经报出,那么此时只能在固定资产里找到录入错误的资产,然后进行原值变动或者新增减临时资产使得资产原值与账务帐套原值一致,并删除批量制单。然后在次月进行调账处理。2.2如果你报表没有报出,可以在当月进行调整。直接修改卡片或者修改凭证。
第一步:在采购发票中生成要删除发票的红字发票 第二步:制单处理冲销原凭证 这样能省了反记账!
用针式打印机,用友专用凭证。 已用友表单7.1金额记账凭证为例: 打印--(1)套打设置--选凭证、账簿套打;用友7.0;连续打印(针式)--确定 (2)设置 --打印机(选择针式打印机)--确定 (3)纸张大小2420*1150;方向:纵向;页边距根据打印机情况自己调试
看你是用什么版本的,不过一般都是在UFO报表里面出,有预置了企业常用的报表,不够根据企业的实际情况可以定义相应的取数公式
先打开用友软件里面的财务报表,再打开文件在菜单里选择资产负债表,在编制按下有菜单下面有个追加,选择追加表页1按确定,弹出资产负债表再按表上边列菜单里有个"年"选择日期确定,再按列菜单上的数据弹出菜单,选择重新计算(表页不计算),即可自动生成报表。再在文件菜单上选择损溢表,其他操作跟上面一样
看看你的指定科目操作对了没有。在设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目,然后,点击现金总账科目,选现金,再点击银行总账科目,选银行存款
固定资产没结账,怎么关得了账呢?系统设置那里最好设置成存在未记账凭证不能结账吧,安全点,不然下次可能还会遇上这样的问题。 是不是固定资产里还有凭证没过道总账啊?查询下是否有未审核或过账凭证先。 如果发现有的话,就先打开总账,然后把未审核的凭证过到总账。过完后先关固定资产,在关总账,然后再结账。
新增资产 借:固定资产 贷:现金银行 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧
自动生成的凭证,好像是不能修改凭证号的,除非你将生成的凭证删除,然后修改其他凭证号,再重新生成凭证,这样凭证号就可以是另外一个号了。
这个设置需要结合企业的成本核算需求去设置,没有一个通用的东西,可以寻求用友当地的实施顾问帮助解决问题
点击财务报表——文件——新建——左边选择对应的行业性质,右边选择利润表——点击左下角的“格式”二字——点击最上面的数据——关键字——录入——录入对应的信息,确认——有重算的提示的时候点击是。就可以了。 这里有视频的 学堂——学习视频——T3——财务报表。 希望对你有帮助,谢谢采纳!
1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块。 2、首先要确定用的是那个会计制度,在总账——设置——选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到“其他”,可以通过行业性质查询到用户的会计制度。 3、在T3软件的右上方找到”总账“,总账--期末--转账定义--期间损益结转。然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了。
结账了,先反结账(CTRL+SHIFT+F6)再反记账(CTRL+H),然后查询出要删除的凭证,在编辑菜单下有一个做废,还是这个菜单下有一个整理,就OK了。
正常做帐的顺序是:填制凭证---出纳签字---审核凭证---记帐---结帐。其中出纳签字和审核凭证先后顺序无所谓。结完帐后想修改凭证,其实就是上面的顺序的逆转:取消结帐---取消记帐---取消审核---取消签字---进入填制凭证修改。取消结帐步骤:进入期末处理---结帐后,选定要取消结帐的月份(应该有字母Y标志),先按住ctrl和shift,再按F6按,提示输入主管口令,输入后确定后,字母Y消失即取消结帐了。注意:可以连续取消多月份结帐,即一直选中月份,一直按组合键即可。但是不能跳月取消结帐。取消记帐步骤:进入期末处理---对帐后,按住ctrl键,再按H,提示“恢复记帐前状态已被激活”,点击确定,退出对帐对话框,进入凭证菜单,看到恢复记帐前状态子菜单,点击,选中恢复到月初,确认,输入主管口令,确定,即可取消记帐。反复点击恢复记帐前状态菜单,即能取消多个月份的记帐状态。取消审核和取消签字和正常审核、签字的过程基本一致,只不取消审核和签字点击的是取消按钮,而审核和签字是点击审核、签字按钮,过程是一致的。
1.首先你要在会计科目----指定科目 设置相应的相应的现金流量科目 2.你要的要是T3标准版基础档案---财务----项目目录,增加现金流量科目 3.做凭证时,有流入、出手工指定项目明细 4.打开财务报表,文件新建选择行业性质---现金流量。录入关键字即可
如果凭证没有审核 记账,就在填制凭证 直接修改, 如果已经审核 先反审核 再修改 如果已经记帐,先反记账 再反审核 再修改 如果已经结帐 先反结帐 再反记账 再反审核 再修改
原因1:关键字设置错误 原因2:报表模板企业类型选择错误 原因3:报表所属账套登录错误 原因4:公式设置错误 原因5:总账为记账或设置公式时为选择包含未审核单据
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