报销差旅费,补给其垫付款,结预支借款。会计分录怎么写
借:管理费用-差旅费等(总报销金额)贷:其他应收款-***(原借支金额)贷:库存现金(补垫付金额)
借:管理费用-差旅费等(总报销金额)贷:其他应收款-***(原借支金额)贷:库存现金(补垫付金额)收起
借:管理费用——差旅费 贷:库存现金
预支差旅费 借:其他应收款 贷:库存现金 ...
例如9月的工资是不是在9月做计提分录,然后10发放的时候在做发放分录,?我们公司做的是10月计提9月的在发放9月的,这样做规范么?工资发放及计提的分录怎么做
计提 规范 是不是 时候
购进商品、接受劳务支付现金的推导公式:主营业务成本其他业务成本(对应存货减少的部分,如:销售材料结转的成本)存货的意外减少(指的是未对应“主营业务成本”和“其他业务支出”的存货减少部分。如:管理部门领用材料)(存货期末余额-期初余额)(应付票据的期初余额-期末余额)(应付账款的期初余额-期末余额)(预付账款的期末余额-期初余额)本期进项税发生额-存货的意外增加(指的是非购买渠道造成的存货增加。如:折旧计入制造费用的部分;应付职工薪酬计入“生产成本”或“制造费用”的部分)关于上面这个公式,我就想问存货,应付票据,应付账款是期初余额减期末余额还是期末减期初,这个是怎么确定的呢有关现金流量表
期初余额 存货 期末余额 制造费用
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如何做会计分录。是做我公司收入,然后工程所需款做成本吗,会计分录怎么做。某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如
公司 会计分录 工程 固定资产
有两同老板公司预收时两公司分别收钱发票开了同家公司应该处理让另公司把预收款项给开票公司会计账上应该做分录关于预收款项开票的问题
预收款 开票 公司 会计账
我知道出纳应该管现金,会计管账。但是,出纳应该登记现金与银行存款日记账,那是不是说明有关现金与银行存款的凭证应该由出纳来填写?不然出纳总不能照着会计填写好的凭证来入账吧?那月底出纳与会计对账时还有什么意义呢?很困惑,请哥哥姐姐帮帮忙请问,出纳与会计具体应如何分工?
现金 银行存款 凭证 日记账
借:银存贷:应收账款怎么调?分录把预收账款记到应收账款,怎么办?
账款 银存 怎么办
更改营业执照所产生费用怎么做分录
营业执照 费用 产生
在具有商业实质,且换入资产或者换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,下列说法正确的有()。A.如果换出的资产是固定资产、无形资产等,则换出的固定资产和无形资产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收支B.如果换出的是企业持有的存货,则需要按照公允价值确认收入,同时按照账面价值结转成本C.如果换出的资产是可供出售金融资产,则可供出售金融资产账面价值和公允价值之间的差额,确认资本公积D.如果换出的资产是投资性房地产,则投资性房地产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收入或者营业外支出在具有商业实质,且换入资产或者换出资产
公允 价值 资产 账面
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
我公司从2月份开始交公积金1000元,如何做会计分录?谢谢!
会计分录 公积金 谢谢 月份
在结转销售成本时,如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?我公司是卖油公司很多油的品种都是可以混的比如我卖汽油93号50吨可是库存只有40吨剩下的我就用97号汽油转单价反正差不多我的问题就是转成本是两种油那我做销售收入的凭证是就做93呢还是10吨94呢,请赐教(税务账)如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?
库存商品 成本 汽油 油公司
我打了165万付争地款,。其中50万是保证金,115万是争地款。,会计分录怎么做,跪求高手帮忙
地款 会计分录 保证金 高手
我们是工业企业,包括有生产楼和员工宿舍,电表是分开的。现在供电局给了我们《用电缴费通知单》分别是“工业100%”和“住宅100%”,电费都是经公司公账划出的。请问“住宅100%”部份可以开发票吗?分录怎么做呢?工业企业的住宅用电能开发票吗
开发票 住宅 工业 公账
生产企业供水管道怎么做分录
供水管 企业
主营业务收入收入未到账怎样做会计分录
会计分录 主营业务
装修公司收入做借:主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?装修公司收入做借:现金贷:主营务收入那装修工程退款怎么做分录?借:主营业务收入贷:银行存款?这样做的话月末期间损益结转是红字借方?求解主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?
银行存款 主营业务 工程 借方
设备是租来的,现在不能用了,需要更换其中的一部分,12000元。运费200。问该怎么做分录
退还预收帐款的分录为什么是借这个科目?借:应收帐款--(往来单位)**公司贷:库存现金退还预收帐款分录
帐款 库存现金 科目 单位
我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了,比如是12/29领购,开了12/22日,在今年的四月发现,红字更正,并将发票联追回,想问一下,这样的操作是规范的吧?还有我开了红字和蓝字的发票,需要做什么分录么?求高手。谢谢!!!我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了
发票 蓝字 红字 高手
我们老板在地税代开了24000的发票,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、企业所得税480元、营业税720元、城建税50元、堤防维护费14.4元、教育附加21.6元地方教育附加14.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢?怎么转本...企业所得税480元?怎么转本年利润、教育附加21.6元地方教育附加14我们老板在地税代开了24000的发票.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢、城建税50元、堤防维护费14.4元?我们是物业公司。这笔收入是不是该计入其他业务收入呢?请大家帮帮忙,给出详细点会计分录?谢谢了。,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、营业税720元展开在地税代开了建筑业统一发票当时就交税了如何入账呢?
地税 城建税 维护费 预提
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民间非营利组织会计科目的业务活动成本包括哪些?民间非营利组织会计科目的业务活动成本包括哪些?
会计科目 非营利 民间 成本
新会计准则会计科目表待摊费用怎么处理?新会计准则会计科目表待摊费用怎么处理?
待摊费用 会计科目 会计准则
会计科目分类哪个对?会计科目分类哪个对?
会计科目 分类
公司每月卖废品的收入应该计入什么科目?公司每月卖废品的收入应该计入什么科目?
废品 科目 公司
罚款应计入哪个会计科目?罚款应计入哪个会计科目?
会计科目 罚款
工资算是会计科目吗?工资算是会计科目吗?
会计科目
收到银行一张收费凭证,写着其他费用:2008年账户管理费,这笔记入到哪个科目啊,是财务费用还是管理费用啊账户管理费
账户 其他费用 财务费用 管理费用
给环卫工买保险计哪个会计科目给环卫工买保险计哪个会计科目?
会计科目 环卫工 保险
企业购买的生产技术费计入哪个科目企业购买的生产技术费计入哪个科目?
科目 技术 企业
A:购进材料实际成本大于计划成本差额B:购进材料实际成本小于计划成本差额C:发出材料应负担的节约差异D:发出材料应负担的超支差异E:购进或发出材料的计划成本下列项目中,可在材料成本差异科目贷方核算的有?
计划成本 材料 实际成本 差异
“劳动保护费”属于营业费用还是管理费用科目,有没有限额限制,什么样的费用支出可计入该科目?是不是发生多少都可以税前扣除?请各位大师们多多指教。在下谢了!!!劳动保护费
保护费 科目 多多指教 营业费用
(1)12月25日收到某单位交来投资收入10000无,存入银行.这道题"收到交来投资收入.是应该记入"实收资本"还是"投资收益"呢?(2)企业用90万元存款购回购回股权.购回股权,不是股权增加吗?可是为什么老师说是股权减少呢?做会计科目:急!
股权 会计科目 道题 投资收益
原材料、产成品、现金发生盘盈时,应计入什么科目应计入什么科目原材料?
科目 原材料 产成品 现金
我司新成立一家非独立核算的分公司.总公司如何作账更合理,现在我是将分公司收入单独设了二级科目,这样作好吗?本地成立非独立核算分公司的账务处理
分公司 独立核算 我司 账务
公司是从事建筑设计的,本公司人员的工资支出是计入应付工资科目,但是对兼职、其他公司或个人的合作设计的支出,一直是归集为劳务支出,通过主营业务支出科目计列的,这个可能通过应付工资科目归集吗?因为公司最大的成本成本费用就是人工设计的劳务支付及日常办公费.怎样做比较好?关于科目归集?
科目 公司 计列 办公费
我司为装饰设计公司,常常会发生一些不确定的工资.比如支付制作效果图的费用.我的做科目:借:管理费用-劳物费用贷:现金想问以下:1\这样的科目是否正确?如果不对,请指正!2\交纳个人底线是多少?请大侠告知,非常感谢劳务费用涉个人所得税问题
费用 科目 我司 劳物
分公司从总公司借款100万,为期半年。应该是用那个科目记入资产负债表?可不可以和现有的"其他应收账款"的150万相冲之后,在"其他应收账款"栏里只记入50万。对不起,提这么无知的问题!关于分公司从总公司借款的处理
账款 总公司 借款 分公司
支付的办公室办公费属于哪个会计科目支付的办公室办公费属于哪个会计科目?
会计科目 办公费 办公室
会计科目中的应收票据是指要收的票据、还是收票据上的款项,票据款要放在那里?票据款要放在那里?
票据 会计科目 款项
资产评估费计入什么会计科目?资产评估费计入什么会计科目?
会计科目 评估费 资产
为什么成本属于资产类会计科目?为什么成本属于资产类会计科目?
会计科目 成本 资产
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