支付中标服务费的会计分录怎么写
支付国外服务费的增值税由国内企业承当,会计分录如何记账支付境外企业服务费所产生的增值税税额,应当有国内企业代扣代缴,这部份支出不属于企业的税收获本,属于代扣代缴性质,支付后可以向境外企业收回,因此,支付时通过其他来往核算,收款时,再冲减其他来往便可。
支付国外服务费的增值税由国内企业承当,会计分录如何记账支付境外企业服务费所产生的增值税税额,应当有国内企业代扣代缴,这部份支出不属于企业的税收获本,属于代扣代缴性质,支付后可以向境外企业收回,因此,支付时通过其他来往核算,收款时,再冲减其他来往便可。收起
借:管理费用 贷:银行存款
借:待摊费用 贷:银行存款 以后每月摊销,借:管理费用 ...
例如9月的工资是不是在9月做计提分录,然后10发放的时候在做发放分录,?我们公司做的是10月计提9月的在发放9月的,这样做规范么?工资发放及计提的分录怎么做
计提 规范 是不是 时候
购进商品、接受劳务支付现金的推导公式:主营业务成本其他业务成本(对应存货减少的部分,如:销售材料结转的成本)存货的意外减少(指的是未对应“主营业务成本”和“其他业务支出”的存货减少部分。如:管理部门领用材料)(存货期末余额-期初余额)(应付票据的期初余额-期末余额)(应付账款的期初余额-期末余额)(预付账款的期末余额-期初余额)本期进项税发生额-存货的意外增加(指的是非购买渠道造成的存货增加。如:折旧计入制造费用的部分;应付职工薪酬计入“生产成本”或“制造费用”的部分)关于上面这个公式,我就想问存货,应付票据,应付账款是期初余额减期末余额还是期末减期初,这个是怎么确定的呢有关现金流量表
期初余额 存货 期末余额 制造费用
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如何做会计分录。是做我公司收入,然后工程所需款做成本吗,会计分录怎么做。某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如
公司 会计分录 工程 固定资产
有两同老板公司预收时两公司分别收钱发票开了同家公司应该处理让另公司把预收款项给开票公司会计账上应该做分录关于预收款项开票的问题
预收款 开票 公司 会计账
我知道出纳应该管现金,会计管账。但是,出纳应该登记现金与银行存款日记账,那是不是说明有关现金与银行存款的凭证应该由出纳来填写?不然出纳总不能照着会计填写好的凭证来入账吧?那月底出纳与会计对账时还有什么意义呢?很困惑,请哥哥姐姐帮帮忙请问,出纳与会计具体应如何分工?
现金 银行存款 凭证 日记账
借:银存贷:应收账款怎么调?分录把预收账款记到应收账款,怎么办?
账款 银存 怎么办
更改营业执照所产生费用怎么做分录
营业执照 费用 产生
在具有商业实质,且换入资产或者换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,下列说法正确的有()。A.如果换出的资产是固定资产、无形资产等,则换出的固定资产和无形资产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收支B.如果换出的是企业持有的存货,则需要按照公允价值确认收入,同时按照账面价值结转成本C.如果换出的资产是可供出售金融资产,则可供出售金融资产账面价值和公允价值之间的差额,确认资本公积D.如果换出的资产是投资性房地产,则投资性房地产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收入或者营业外支出在具有商业实质,且换入资产或者换出资产
公允 价值 资产 账面
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
我公司从2月份开始交公积金1000元,如何做会计分录?谢谢!
会计分录 公积金 谢谢 月份
在结转销售成本时,如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?我公司是卖油公司很多油的品种都是可以混的比如我卖汽油93号50吨可是库存只有40吨剩下的我就用97号汽油转单价反正差不多我的问题就是转成本是两种油那我做销售收入的凭证是就做93呢还是10吨94呢,请赐教(税务账)如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?
库存商品 成本 汽油 油公司
我打了165万付争地款,。其中50万是保证金,115万是争地款。,会计分录怎么做,跪求高手帮忙
地款 会计分录 保证金 高手
我们是工业企业,包括有生产楼和员工宿舍,电表是分开的。现在供电局给了我们《用电缴费通知单》分别是“工业100%”和“住宅100%”,电费都是经公司公账划出的。请问“住宅100%”部份可以开发票吗?分录怎么做呢?工业企业的住宅用电能开发票吗
开发票 住宅 工业 公账
生产企业供水管道怎么做分录
供水管 企业
主营业务收入收入未到账怎样做会计分录
会计分录 主营业务
装修公司收入做借:主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?装修公司收入做借:现金贷:主营务收入那装修工程退款怎么做分录?借:主营业务收入贷:银行存款?这样做的话月末期间损益结转是红字借方?求解主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?
银行存款 主营业务 工程 借方
设备是租来的,现在不能用了,需要更换其中的一部分,12000元。运费200。问该怎么做分录
退还预收帐款的分录为什么是借这个科目?借:应收帐款--(往来单位)**公司贷:库存现金退还预收帐款分录
帐款 库存现金 科目 单位
我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了,比如是12/29领购,开了12/22日,在今年的四月发现,红字更正,并将发票联追回,想问一下,这样的操作是规范的吧?还有我开了红字和蓝字的发票,需要做什么分录么?求高手。谢谢!!!我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了
发票 蓝字 红字 高手
我们老板在地税代开了24000的发票,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、企业所得税480元、营业税720元、城建税50元、堤防维护费14.4元、教育附加21.6元地方教育附加14.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢?怎么转本...企业所得税480元?怎么转本年利润、教育附加21.6元地方教育附加14我们老板在地税代开了24000的发票.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢、城建税50元、堤防维护费14.4元?我们是物业公司。这笔收入是不是该计入其他业务收入呢?请大家帮帮忙,给出详细点会计分录?谢谢了。,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、营业税720元展开在地税代开了建筑业统一发票当时就交税了如何入账呢?
地税 城建税 维护费 预提
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商业生产工资计入哪个科目
科目 商业
设备折旧费和设备维修费计入什么科目
维修费 折旧费 科目
开业注册登记费计入什么科目
登记费 科目 开业
还有一些咨询费外资登记费计入哪个科目??开办期,最好到3级科目
科目 登记费 外资
还给个人的钱会计科目应该用什么?
会计科目 个人
我司本月只有出口销售业务,而无生产,当月产生的应计入生产成本的折旧费用和电费该入哪个科目,请指教!谢谢!当月停产,当月折旧费该入哪个科目
折旧费 科目 我司 销售业务
买税控器的服务费怎样做分录?热水器安装费房入什么科目?买税控器的服务费怎样做分录?
税控 服务费 安装费 房入
由于之前无会计,无数据,6月份开始做账,6月份科目汇总借贷平行,但做本月资产负债表时应点做。请求帮助不清楚资产负债表的期初数时如何做当月的资产负债表
负债表 资产 期初数 时应点
计提本月固定资产折旧费,生产车间6100元,厂部4900元,会计科目如何写
会计科目 厂部 折旧费 计提
公司的坐标导航登记费应计入什么会计科目
会计科目 登记费 公司
房地产开发公司在未开工之前,工程部所产生费用应计入待摊费用还是进入其他科目?未开工工程部费用应计入哪个科目
工程部 科目 待摊费用 费用
物管公司支付宣传费计入什么科目
宣传费 物管 科目 公司
购灭火器计入什么科目/
灭火器 科目
请教老师:我公司小分包给个人的包工包料工程,如门窗包工包料,有分包合同和收据。请问:可以入账吗?如果能入账是计入工程施工--分包成本的会计科目吗?谢谢!包工包料的账务处理
包工包料 分包 会计科目 账务
某车间设置基本生产成本,二级明细为直接人工,直接材料,制造费用。又设置制造费用科目,下设二级明细水电费等。此时车间生产500件产品耗费水电3000元,车间管理耗费1000元。那么,是将共4000元都记入制造费用--水电费,还是记基本生产成本--制造费用(有规定说动力可以记入)3000元,制造费用--水电费100元。成本核算水电费核算
制造费用 水电费 车间 生产成本
工程部领用材料计入哪个科目?工程部发生的费用计入哪个科目
工程部 科目 费用 材料
房地产公司用杉杆计入什么科目
杉杆 科目 房地产 公司
房地产开发企业先期缴纳城市基础设施配套费,散装水泥资金,墙改资金,白蚁防治费,农民工工资支付保障金应进入哪些会计科目?房地产开发企业缴纳一些费应进入哪个科目
会计科目 费应 房地产 保障金
一般营业税、地方教育费、私营房产税、私营城建税、印花税。这五种税都该下到哪个科目下啊。这五种税我们单位都是银行托收的,是属于计提还是缴纳啊。例如地教费银行托收3.87,一般营业税托收387,我在做凭证的时候该怎么做啊.谢谢!财务五种税该下到哪个科目啊。
这五种 科目 营业税 城建税
当在建工程时,有些项目要交押金时,会计科目是否这样做借:其他应付款-押金贷:银行存款/现金请问明细是写押金还是写对方单位名称押金明细科目
押金 单位名称 会计科目 应付款
在月末时会按照全部收入(含临停收入)计提税金,每月交纳税金时以全部收入减掉临停收入后的部分进行缴纳,在购买临停发票时以购买发票金额冲销应交税金科目,请问这种做法是否合法合规请问物业企业购买临停发票缴纳税金时如何进行账务处理
税金 发票 账务 全部
提问