在结转销售成本时,如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?我公司是卖油公司 很多油的品种都是可以混的 比如我卖汽油93号50吨 可是库存只有40吨 剩下的我就用97号汽油转 单价反正差不多 我的问题就是 转成本是两种油 那我做销售收入的凭证是就做93呢 还是10吨94呢,请赐教(税务账)
自己可调下账就行,税局又不会天天来盯梢,自己心里有数,就算来查,合理的解释就行。 我的跟你的更麻烦,进销的名称几乎都对不号,都是入大类。
自己可调下账就行,税局又不会天天来盯梢,自己心里有数,就算来查,合理的解释就行。 我的跟你的更麻烦,进销的名称几乎都对不号,都是入大类。收起
是按已经销售的库存商品来结转成本。你想一下:销售成本和销...
这和你存货计价的方法有关,如果用加权平均法,亏损的金额可...
在用友的财务软件中是否所有的记帐凭证都需要审核,如果不审核会有什么影响,是否可以在财务软件中设置凭证不需要审核?如果有熟悉用友软件的朋友请回答一下最好留一个QQ号,我还有好多问题需要请教。不审核凭证是否可以作帐转帐出报表?
财务软件 凭证 用友 作帐
比如说现在的小规模纳税人,如果按发票的销售提税是不是这么做分录借;现金1000贷;销售收入960应交税金--增值税40但是如果是估税的话那么应交税金怎么提怎么交?建帐的企业可以估税吗?估税还用申报吗?估税怎么做分录呢?
估税 税金 建帐 发票
我公司本月没有买产品,只有一些费用,我只记了现金、银行,请问转账的我需要做什麽凭证?
做什 凭证 现金 费用
为什么将自产的商品作为工资发给职工,按售价贷记营业外收入,并结转主营业务成本。而用于自行建造要按成为什么将自产的商品作为工资发给职工,按售价贷记营业外收入,并结转主营业务成本。而用于自行建造要按成本贷记库存商品,不用结转。这两种不都是视同销售吗。为什么将自产的商品作为工资发给职工,
贷记 职工 成本 商品
工资如何做分录工资如何做分录
材料款已经付了两部分还有余款未付,但发票一次开完了会计分录怎么做?材料款已经付了两部分还有余款未付,但发票一次开完了会计分录怎么做?
会计分录 发票 材料 部分
员工多缴的五险退回时分录怎么做?
五险 时分 员工
我公司是电话报税,报完税后直接到我司开户行拿缴税回单,这回单是缴税凭证吗?要不要再到税务局去拿缴税清单?报完税后直接到我司开户行拿缴税回单,这回单是缴税凭证吗?
我司 开户行 凭证 报税
假如企业购买一物品先支付20%款200元,下个月付余款80�0元,会计分录怎么编
会计分录 物品 企业
借:?贷:银行存款,税控盘属于什么呀,是办公用品,还是固定资产(只有690元)公司购买开赠票的税控盘的分录
税控 赠票 办公用品 银行存款
购一批材料,预付2W,收到货后再付2W,另有部分余款在下次购买时付清,这样的情况怎么做会计分录。具体情况是,购一批材料,总金额大概是4万4千,我们先预付了2W,大概1一个月后我们收到材料后再付2W给供应商,余下的4千说好的下次购买的时候再一起结清,这样的情况要怎么做会计分录。新手,求指点。另有部分余款在下次购买时付清,这样的情况怎么做会计分录。
会计分录 付清 材料 情况
预付的地块保证金超过两年,需要转其他应收款吗?提坏账准备吗?
应收款 坏账 保证金 地块
公司是一个投资咨询公司,实际上相当于小额放贷的那种,收到佣金就是手续费应该如何做分录呢,请教大神帮忙!公司收到手续费及佣金的分录?
佣金 手续费 公司 大神
请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付...请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付。材料尚未收到。(4)上述材料验收入库,按实际采购成本转账。(5)仓库发出材料60000元,用于产品制造。(6)企业与客户A签订合同,合同规定企业卖给客户A20000元的货物,企业先收取60%的货款,客户A收到货物验收合格后再收取40%的货款。按照合同规定企业收取12000元,存入银行。(7)企业向客户A提供货物,客户A收到并验收合格,支付余款8000元。(8)进行材料盘点时,发现材料缺少了20公斤,每公斤100元。编制了盘点报告单。(9)经查明,原材料短缺系仓库管理不严造成的,均由仓库管理员赔偿。(10)仓库管理员以现金支付赔款2000元。(11)以银行存款30000元支付下半年行政管理部门租用办公用房的租金。(12)结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资100000元,车间管理人员工资6000元,厂部管理人员工资10000元。(13)提取车间固定资产折旧费5000元,厂部固定资产折旧费1000元。(14)以现金支付行政管理部门的电费500元。(15)收到上个月销售产品的货款30000元。(16)部分产品完工入库,实际生产成本100000元。(17)以银行存款支付上个月欠的材料款80000元。(18)从企业实现的税后利润中提取公积金10000元。问题补充:业务核算!!!展开借贷记账法的应用!急急急!!!
安装费 银行存款 企业 运输费
入库可以暂估,可是出库呢,能这么做吗借:制造费用贷:低值易耗品能结转成本吗。下月初又该怎么做。暂估可以冲红,计入制造费用的又该怎么办发票未到如何做账
制造费用 低值易耗品 出库 入库
税控盘390,技术服务费430,能够全额抵减,如何做分录?公司新购买的税控盘,如何全额抵减?
税控 全额 服务费 技术
原价140元,团购价是70元。商家从每张券中扣0.5元。本月一共卖了50张券会计分录怎么做
会计分录 张券 原价 商家
单位现金买1590元税控盘,地税的,可以抵营业税1419.65元,抵城建税99.37元,抵教育附加费42.59元,抵地方教育附加费28.39元要怎样做买税控盘分录,和抵税分录单位现金买1590元税控盘?
税控 附加费 现金 城建税
管理费用结转本年利润用三栏式明细账怎么登记
栏式 明细账 管理费用 利润
我公司2009年购进A公司设备一台,购进入账后开始就提折旧了,下欠A公司315万元设备款,由于设备质量问题2014年6月经法院判决A公司赔付我公司400万元,我的问题:1、315万元应怎样处理账务。2、收到的400万应怎样做会计分录。3、是否调减固定资产原值315万?4、以前提取的折旧(315万元)的这部分折旧是否冲回,请高手解答,谢谢我公司购进设备一台,由于质量问题,对方赔付给我公司400万元,请问怎么做分录
公司 会计分录 问题 质量
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