本月我方收到A公司的银行承兑汇票,又将该汇票以货款的形式付给B公司,那我该怎么做会计分录
借:应收票据贷:应收账款(或主营业务收入) 应交税费-应交增值税-销项税额借:原材料(或材料采购) 应交税费-应交增值税-进项税额 或 应付账款贷:应收票据
借:应收票据贷:应收账款(或主营业务收入) 应交税费-应交增值税-销项税额借:原材料(或材料采购) 应交税费-应交增值税-进项税额 或 应付账款贷:应收票据收起
借不一定的,贷 应收票据
可以直接背书,注意承兑的真实性,用承兑的复印件作会计附件...
你好我想问一下申请专利费怎么做分录
专利费 你好
10年末要计提多少坏账准备?某企业10年初坏账准备余额5000元,10年末应收账款余额800000元,计提坏账比例5年确认的坏账为6000元
坏账 计提 余额 账款
摘要:公积金(转账支出)原始凭证:一张住房公积金汇(补)缴通知书一张转账支票金额:12940元是事业单位的怎么做???公积金转账支出分录怎么做
公积金 转账支票 原始凭证 通知书
请问商业企业的销售商品的运费和工资是计入成本还是费用呢,是成本的话分录如何,费用的话又如何
费用 成本 商业 商品
求这个分录(盘盈1台设备,其重置完全价值8000元,估计折旧额5200元,经批准作营业外收入处理)。
重置 营业 价值
A材料账面成本为100000元,由于市场价格下跌,预计可变现值950000分录怎么做
现值 账面 成本 材料
求第三小题的会计分录
会计分录 小题
版权登记费支出会计分录怎么做?
会计分录 登记费 版权
银行提款500买办公用品5000银行借款18000银行存款买机器75000预收货款45000入银行材料10000入库银行存款支付其他单位投入资本20万入银行生产领用材料3w车间一般耗材1000销售5w没到帐现金1w入银行支付部门水电3000工人工资2000计提短...银行提款500买办公用品5000银行借款18000银行存款买机器75000预收货款45000入银行材料10000入库银行存款支付其他单位投入资本20万入银行生产领用材料3w车间一般耗材1000销售5w没到帐现金1w入银行支付部门水电3000工人工资2000计提短借利500银行支付车间维修3500急求啊。大提就这个东西,感激涕零展开会计分录的东西急求啊
银行 银行存款 车间 材料
合作社向肉联厂出售产役畜10头,计价10000元,款项尚未收回。///会计分录怎么做
会计分录 肉联厂 役畜 计价
一般纳税企业,增值税17%购入材料支付银存7065元该材料经加工后售价取得8190元1计算商品销售利润2计算应交纳的增值税做相关分录一般纳税人购材料一批支付7605元材料加工后售8190元求销售
材料 增值税 元求 银存
我公司进口机器一台,价格617934.2,代理费1850.00,但是进口增值税缴款书是74247.5,我没有做过进口的业务,求助高手教教我怎么处理这笔业务,分录怎么写?谢谢我公司由代理公司购入一台机器,开具地税代理费发票1850.00,这个是入费用吗?分录怎么做?
代理费 机器 教教 公司
刚刚到新公司上班,看以前会计做账(物流行业),当月收到成本发票,当月付款时分录做:借:主营业务成本,贷:银行存款,直接忽略了应付账款这个科目,这样做合理么?按我的理解,是需要用应付账款科目过度的。麻烦老师们给个正解,谢谢啦!关于借:主营业务成本,贷:银行存款分录正确与否
应付账款 银行存款 科目 成本
我们公司用电汇凭证支付对方公司一笔预付费用,但对方未开收款收剧,我们应在什么时候取得对方开出的收款收剧,另外,我们应以什么为依据拿给公司领导签字同意支付这笔款项?谢谢回答。公司支付对方预付费,我们应在什么时候取得收款收剧
收剧 收款 对方 公司
我们公司是商业的,发放工资的分录应该怎么做?
商业 公司
我们公司开个儿童乐园,请问每天的收入要用什么作为原始凭证入账呢?请详细讲讲,谢谢~
原始凭证 儿童乐园 谢谢 公司
老师们:你好,麻烦你给我解答,我老板有一间公司和一间五金厂,今年大部份时间,老板把公司的桥车带去五金厂跑业务,7月30日老板对会计说:要把桥车1--7月份的折旧费(1200元/月)从五金厂划回给公司收,请问公司的分录和五金厂的分录如何写?谢谢!关于如何做这笔折旧费分录
五金厂 桥车 折旧费 老板
计提管理部门设备折旧费38000元。摊销自用专利权成本25000元分录怎么写?
折旧费 专利权 计提 成本
公司是刚开业的的..应该做到经营费用里..还是做到管理费用待摊销啊????公司购买发货单应该怎么做分录
发货单 管理费用 开业 公司
我调了仓库的期初金额,会计分录怎么做
会计分录 仓库 金额
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购消防器材如果计入管理费用,应该属于什么明细科目?
消防器材 管理费用 科目
只收到银行发来一张单说扣了国税扣了地税,那怎么记会计科目,商品流通企业。国税地税只知道总数科目
国税 地税 会计科目 科目
固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
我公司采购一批电冰箱作为职工福利计入职工公共设施及活动,往来是应该进应付账款还是其他应付款科目呢应付账款还是其它应付款
应付账款 应付款 职工福利 电冰箱
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