关于应收账款的会计分录如何做?我
我们下属的一个部门人负责人将10月份营业款未上缴4211。06元便请假了,
借:应收账款 4211。06
贷:主营业务收入 4211。06 (不考虑税金的话,正确)
扣工资2580元
借:应付工资
贷:应收账款 (正确)
他欠物业费我我们替他先付了109。 07元,
借:其他应收款 109。07
贷:现金 109。07
我们替他付的109。07元,他把钱给我们了
借:现金 109。07
贷:其他应收款 109。07
现在回来了报销的费用为1818元,
借:管理费用 1818
贷:应收账款 1631。 06
现金 186。94。全部
我们下属的一个部门人负责人将10月份营业款未上缴4211。06元便请假了,
借:应收账款 4211。06
贷:主营业务收入 4211。06 (不考虑税金的话,正确)
扣工资2580元
借:应付工资
贷:应收账款 (正确)
他欠物业费我我们替他先付了109。
07元,
借:其他应收款 109。07
贷:现金 109。07
我们替他付的109。07元,他把钱给我们了
借:现金 109。07
贷:其他应收款 109。07
现在回来了报销的费用为1818元,
借:管理费用 1818
贷:应收账款 1631。
06
现金 186。94。收起