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关于应收账款的会计分录如何做?

我们下属的一个部门人负责人将10月份营业款未上缴4211.06元便请假了,借:应收账款 贷:主营业务收入扣工资2580元 借:应付工资 贷:应收账款 他欠物业费我我们替他先付了109.07元,借:管理费用 贷:应收账款 现在回来了报销的费用为1818元,我们替他付的109.07元,他把钱给我们了。请教我先前做的会计分录对吗?回来之后的会计分录怎么做?

全部回答

2009-11-28

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    我们下属的一个部门人负责人将10月份营业款未上缴4211。06元便请假了, 借:应收账款   4211。06   贷:主营业务收入 4211。06 (不考虑税金的话,正确) 扣工资2580元 借:应付工资     贷:应收账款   (正确) 他欠物业费我我们替他先付了109。
    07元, 借:其他应收款  109。07   贷:现金   109。07 我们替他付的109。07元,他把钱给我们了 借:现金  109。07   贷:其他应收款 109。
  07 现在回来了报销的费用为1818元, 借:管理费用  1818   贷:应收账款 1631。  06     现金    186。94。

2009-11-28

478 0
你说的也太不清楚了,连标点符号都省了。 营业款未上缴, 借:应收账款——**部门负责人姓名 贷:主营业务收入 扣的工资是顶未上缴款吗,如果是的 借:应付工资 贷:应收账款——**部门负责人姓名 垫付的物业费用是什么意思?单位的还是个人的? 回来报销的费用,借方按照正常的费用科目入账,贷方按照他应交的差额计入应收账款,多出的部分可以给现金的。

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