2017年 补提2016年的第四季度所得税会计分录怎么做
属资产负债表日后事项。1、补提企业所得税借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税2、将“以前年度损益调整”科目转入未分配利润借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
属资产负债表日后事项。1、补提企业所得税借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税2、将“以前年度损益调整”科目转入未分配利润借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整收起
属资产负债表日后事项。1、补提企业所得税借:以前年度损益...
补提上月的所得税 借:所得税 贷:应交税金--所得税 结...
银行利息收入做分录请教大家:借:银行存款20贷:财务费用-利息收入20(写在借方用负数)与:借:银行存款20贷:财务费用-利息收入20(写在贷方)以上两种做法的区别是什么?谢谢关于财务费用
财务费用 利息收入 银行存款 借方
购入电脑风扇计入管理费用-修理费还是办公费?会计分录问题?
办公费 修理费 会计分录 管理费用
会计分录问题:公司购买办公用品,用支票支付,那怎么写分录呢那怎么写分录呢会计分录问题?
会计分录 办公用品 支票 问题
请问,月末如何转出本年利润余额?会计分录如何做?请问,月末如何转出本年利润余额?会计分录如何做?
会计分录 余额 利润
下午,两个穿便服的自称是工商局的人来到我公司(证件是掏出来的,但我辨别不了真伪),他们先看了我公司的营业执照,接着就要求我们提供凭证和报表给他们看,正好我公司请的是兼职财务,我就说要到星期五才能拿到凭证和报表.后来,我打电话给我们的财务,他说应该是骗人的,因为工商局没理由查企业的报表.我想问一下,有谁公司碰到过这种情况,这两个人应该是真还是假?急!关于工商局来我公司的问题
报表 工商局 公司 凭证
车间管理人员出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金!谢谢!会计分录问题
会计分录 差旅费 预支 管理人员
我公司7月25日被批准成立工会,工会经费那个月开始提取,如何提取等。完整会计分录。谢谢工会经费问题
工会 会计分录 谢谢 问题
工业企业计算成本时,有一张完工产品成本计算表,那商业企业要计算成本的话,要不要也要这样一张表格,各位有没有好的一些计算成本的方法,还有个问题就是,科目中的商品进销差价这个科目应怎样应用,呵呵,本人问题比较多,请各位多多体谅,不好意思~商业企业应如何结转产品成本及应用
计算成本 科目 企业 成本计算
有一张金额为1850元的电视机报销单,请问怎么做分录?
电视机 金额
用银行汇票支付购买固定资产的定金款21万元,怎么做会计分录怎么做会计分录用银行汇票支付购买固定资产的定金款21万元?
银行汇票 会计分录 定金 固定资产
现在外币转入要先转进一个指定的外币帐户核对以后才可以结汇,请问这个外币帐户要入银行帐簿吗?如果要,分录怎样做?它可以对外付外汇吗?这个外币帐户有利息结的。外贸会计
外币 帐户 帐簿 结汇
例:上月库存商品结存500000元,本月购入商品300000元,用加权平均法计算商品成本,本月库存商品账面余额520000,月末盘点实存为175000元,用倒挤法计算销售发出商品成本,是按账面与实存调整后的库存商品余额计算发出商品成本,还是未调整前?盘亏的库存商品记入了销售费用中。月末发出商品的销售成本结转
库存商品 商品 成本 账面
我公司是做某厂的代理商的,签合同时支付给了厂家押金2万元.其间叫厂家发了些产品资料过来.资料费是500元,这个费用是从押金里扣除的.这个分录我要怎么做啊?谢谢各位了这个进什么费用?
押金 厂家 资料费 费用
计提教育经费怎么做分录管理费用明细账
明细账 教育经费 管理费用 计提
去年给施工队支付的工程款设300万,当时做分录为:借:开发成本300万贷:应付账款200万现金100万借前两天处纳又给我找出来了几张去年付工程款的转账票头(我很郁闷),现在要记这些支票怎么记呢,都是去年付工程款的,要是调账要怎么调。假设支票头金额为100万,那我在今年的账里做以下分录对么?先将上年的分录冲回借:开发成本300万(红字)贷:应付账款200万(红字)现金100万(红字)在做以下分录借:开发成本300万贷:应付账款100万银行存款100万现金100万这样可以么?如不可以,请帮忙解决上年账务记错处理
应付账款 开发成本 工程款 现金
月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一点,先谢谢!用友软件的应用
用友 结账 谢谢 软件
将客户的退货返现给客户,要做什么分录要做什么分录将客户的退货返现给客户?
客户
公司维修装载机工时费100元,用现金支付怎么写会计分录用现金支付怎么写会计分?
现金支付 会计分录 工时费 公司
大家好,请问单位员工平时看病的中药费如何做分录呢?大家好,请问单位员工平时看病的中药费如何做分录呢?
药费 员工 单位 大家
盘亏存货怎么记会计分录?盘亏存货怎么记会计分录?
会计分录 存货
请问在作代扣个人养老保险会计分录时,借应付工资,贷其他应收款-社保个人,用什么票据?除了交纳养老保险时银行盖章的票据,没别的票据了,还是根本就不用票据?谢谢!代扣个人养老保险用什么凭证
票据 养老保险 代扣 个人
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商贸企业广告牌费做凭证应计入什么科目
广告牌 科目 凭证 商贸
贷记凭证是不是只有上海有费用报销单不是收付凭证吧,它上面不用写有会计科目但会附上原始凭证好奇怪贷记凭证不就是转账凭证吗?费用报销单填完还要填收付凭证吗?上海好奇怪,做熟后到别的地方还要重新学~,考职称有区别吗?贷记凭证费用报销单
凭证 贷记 费用 会计科目
购消防器材如果计入管理费用,应该属于什么明细科目?
消防器材 管理费用 科目
只收到银行发来一张单说扣了国税扣了地税,那怎么记会计科目,商品流通企业。国税地税只知道总数科目
国税 地税 会计科目 科目
固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
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