金蝶K3中出现负库存金额如何处理
11月份暂估入库后应在12月初做相反凭证冲回,等发票来了后再正常做凭证
例如:11月份暂估入库;借:库存商品 4
贷:应付账款 /预付账款 4
12月初冲回; 借:应付账款 /预付账款 4
贷:库存商品 4
发票到时:借:库存商品 1。 7
贷:应付账款 /预付账款 1。7
像你这种情况,可以把差价计入“材料成本差异”账户把暂估价调成实际价款。
11月份暂估入库后应在12月初做相反凭证冲回,等发票来了后再正常做凭证
例如:11月份暂估入库;借:库存商品 4
贷:应付账款 /预付账款 4
12月初冲回; 借:应付账款 /预付账款 4
贷:库存商品 4
发票到时:借:库存商品 1。
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贷:应付账款 /预付账款 1。7
像你这种情况,可以把差价计入“材料成本差异”账户把暂估价调成实际价款。收起