请问:在月末计提应付工资时,在记帐凭证后面需要付工资单吧?谢谢了!
可以用工资计算表(分配表)作为原始凭证,工资单一般做为支付工资时的原始凭证。
可以用工资计算表(分配表)作为原始凭证,工资单一般做为支付工资时的原始凭证。收起
不用的,计提时只要做借:管理费用 贷:应付工资 就可以了,发的时候按照实际付的工资做,借:应付工资 贷现金\应交税金(个税)
不用的,计提时只要做借:管理费用 贷:应付工资 就可以了,发的时候按照实际付的工资做,借:应付工资 贷现金\应交税金(个税)收起
月初要准备出报表及准备纳税申报 月末要(一般纳税人)要整...
根据权责发生制原则,应付工资每月都应该计提
1月31日A公司已承诺代甲公司偿还甲公司前欠乙公司的货款90000元,但款项尚未支付。与此同时,办妥相关手续,冲减甲公司在乙公司的投资。会计分录
公司 会计分录 代甲 货款
登总帐时发现金额和记帐凭证(没错)的金额不对我就才用了红线划掉再用黑水笔在上方写上正确的金额但我又把正确的金额写错了就没地方再改了请问这样可以把那一页的做废从新再写一页不?要不有什么办法可以处理啊请老师帮忙急啊~~~帐簿等错了怎么办
金额 总帐 记帐 帐簿
在网上看见对于低值易耗品的处理有各种不同的看法,我很想知道:1、购进低值易耗品时真的可以抵扣税额吗?如果能,是哪种类型的低值易耗品可以抵扣呢?分录怎么做?2、对低值易耗品的处理,是采取抵扣税额划算呢,还是采用摊销法划算。低值易耗品摊销/抵扣
低值易耗品 税额 类型
以前交了500元钱给总工会,我直接计入了管理费用,当时作的是借:管理费用-工会经费500贷:现金500这个月又退了250元,请问该怎么做分录啊?是直接冲管理费用吗?工会经费
管理费用 工会 总工会 现金
建筑公司收到部分工程款怎样做分录建筑公司收到部分工程款怎样做分?
工程款 建筑 部分 公司
丙公司向银行贷款100万元,用于生产经营,期限为两年,年利率为8%,到期还本付息。到期时,该公司所作分录:借:长期借款1,000,000元长期待摊费用160,000元贷:银行存款1,160,000元案例内容的分录有什么问题?请说说理由。案例内容的分录有什么问题?请说说理由。
案例 待摊费用 理由 长期借款
甲公司2006年1月1日,借入三个月期的借款1000万元,年利率6%,3月31日到期时一次还本付息。则按照权责发生制原则,2006年3月31日甲公司还本付息时,应编制的会计分录中可能涉及到的应借应贷账户及相应金额是()A.借记“短期借款”账户1000万元B.借记“财务费用”账户5万元C.借记“应付利息”账户10万元D.贷记“银行存款”账户1015万元选什么啊?多选,为什么?谢谢:)帮忙解决各问题
借记 账户 还本付息 借款
长期股权投资权益法下实际收到现金股利的会计分录处理???长期股权投资权益法
权益法 会计分录 股权 股利
开据现金支票800元,支付向个体户王晶购买衣扣款!怎样做会计分录呀?用现在支票付货款账务处理
现金支票 会计分录 账务 衣扣
分录:将一台拟报废的固定资产清理,其原价为80000元,其已计提折旧为65000元.另;购入专利技术,是借:"无形资产".或是借:"专利技术"资产负债表中:应收账款=应收明细借方+预收明细借方预付账款=预付明细借方+应付明细借方应付账款=应付明细贷方+预付明细贷方预收账款=预收明细贷方+应付明细贷方----------------------是这样?会计分录
借方 贷方 账款 专利技术
验资户转基本户的做实收资本然后收到了单位活期存款利息支出的分录怎么做验资户转基本户的做实收资本然后收到了单位活期存款利息支出的分录怎么?
活期存款 单位 资本 基本
我公司是建筑公司,做工程支付的人工费2万,分录怎么做?建筑公司求分录
人工费 建筑 公司 工程
事业单位出差报销多余现金退回怎么记分录事业单位出差报销多余现金退回怎么记分?
记分 事业单位 现金
个人借款给公司,怎么做凭证?然后公司又把款还给个人了,又怎么做凭证?个人借款给公司?
凭证 个人 借款 公司
甲公司与乙公司签订供销合同,合同规定甲公司在2010年11月供应乙公司一批货物,由于甲公司未能按照合同发货,致使乙公司大声重大经济损失。乙公司通过法律要求甲公司赔偿经济损失200万元,该控诉案在12月31日尚未判决,甲公司已确认预计负债120万元。2011年3月25日,经法院一审判决,甲公司需要赔偿乙公司150万元,甲公司不再上诉,并且赔偿款已支付。该事项属于资产负债表日后调整事项,调整分录如下:1,借:以前年度损益调整30预计负债120贷:其他应付款1502,借:其他应付款150贷:银行存款150(2011年业务分录)3,借:以前年度损益调整30(120*25%)贷:递延所得税资产304,借:应交税费—应交所得税37.5(150*25%)贷:以前年度损益调整37.55,借:利润分配—未分配利润22.5(30+30-37.5)贷:以前年度损益调整22.56:借:盈余公积2.25(22.5*10%)贷:利润分配—未分配利润2.25请问:第4步中的150万元是什么来的,怎么理解(实在是想不明白了),当然每一步解释下,不胜感谢!请教下有关资产负债日后调整事项的问题
以前年度 公司 损益 应付款
计提减值准备时的会计分录为:借:资产减值损失------计提的固定资产减值准备贷:固定资产减值准备我的疑问:贷方的“固定资产减值准备”是资产类科目,表示资产的减少,应该放在贷方.借方的“资产减值损失”是损益类科目,表示损失的增加,损益类科目的增加应该放在贷方呀,怎么是借方呢?资产减值损失
贷方 科目 资产 损失
外销的应收账款是否应该按客户进行明细分类,每单的汇兑损失和国外收的手续费是否也应该在账上反映出来.请帮助举个例子做一下分录.谢谢国外销售应收账款
账款 外销 手续费 谢谢
A卖东西给B合同约定是200B资金紧张,A同意分期收款.分5期,每期40.A会计分录计主营业务收入是按照现销价格是160那么里面的40成了A的未实现融资收益.⑴这样分期收款,最后银行存款科目上也是总计200,但是为什么要用个40的未实现融资收益去冲减A的财务费用呢??凭什么啊?这样A岂不是赚了有东西替你冲减财务费用??⑵B都是原封不动的最后把200元钱给了A.A到底是拿的谁的钱来冲减财务费用的呢??希望大虾帮忙解答下哦谢谢了啊未实现融资收益问题高手请进
财务费用 收款 收益 会计分录
在开业前,筹建期间发生培训费500元的分录,筹建期间发生差旅费800元的分录
培训费 差旅费 开业
请问老师们,本公司作为股东出资400万投资到另个公司,那这个会计分录应怎么做?借:?贷:银行存款帮忙做个分录,谢谢投资款
会计分录 银行存款 谢谢 公司
大家好,请问我单位有现金1万,现在一单位要付材料款3万,因为我们的银行帐户没钱了,就向老板借了2万,共计3万填了一张现金交款单存入银行,然后用电汇汇给了那个单位,那请问,我收到现金交款单3万的时候怎么做分录,还少了怎么样的原始凭证,谢谢各位老师帮忙,谢谢分录
交款 现金 单位 谢谢
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