搜索
爱问首页 爱问商城

记管理费用明细帐的时候,

记管理费用明细帐的时候,在年底结转的时候怎么记呢呢,本月合计和休本年累计都是0吗

管理费用明细帐的时候,在年底结转的时候怎么记呢呢 应该是每个月都是0,所以没有年底。

管理费用明细帐的时候,在年底结转的时候怎么记呢呢 应该是每个月都是0,所以没有年底。收起

2018-04-09 07:22:29
0 0
收起 提交
加载更多

借用楼上的话: 应该是每个月都是0,所以没有年底。

借用楼上的话: 应该是每个月都是0,所以没有年底。收起

2018-04-09 05:22:29
0 0
收起 提交
加载更多

相关推荐

有关会计实务

本月合计用蓝色,本年合计用红色。每列都要合计。

急:年底结帐如何划线

按标准介绍的方法制成一表格,出现一些状况可以活学活用,总...

更多相关问题

相关栏目

请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付...请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。
(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。
(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。
(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付。材料尚未收到。
(4)上述材料验收入库,按实际采购成本转账。
(5)仓库发出材料60000元,用于产品制造。
(6)企业与客户A签订合同,合同规定企业卖给客户A20000元的货物,企业先收取60%的货款,客户A收到货物验收合格后再收取40%的货款。按照合同规定企业收取12000元,存入银行。
(7)企业向客户A提供货物,客户A收到并验收合格,支付余款8000元。
(8)进行材料盘点时,发现材料缺少了20公斤,每公斤100元。编制了盘点报告单。
(9)经查明,原材料短缺系仓库管理不严造成的,均由仓库管理员赔偿。
(10)仓库管理员以现金支付赔款2000元。
(11)以银行存款30000元支付下半年行政管理部门租用办公用房的租金。
(12)结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资100000元,车间管理人员工资6000元,厂部管理人员工资10000元。
(13)提取车间固定资产折旧费5000元,厂部固定资产折旧费1000元。
(14)以现金支付行政管理部门的电费500元。
(15)收到上个月销售产品的货款30000元。
(16)部分产品完工入库,实际生产成本100000元。
(17)以银行存款支付上个月欠的材料款80000元。
(18)从企业实现的税后利润中提取公积金10000元。
问题补充:业务核算!!!展开借贷记账法的应用!急急急!!!

安装费 银行存款 企业 运输费

加载中...

提问

举报
举报原因(必选):
取消 确定举报