搜索
爱问首页 爱问商城

9月收到卖出固定资产全部货款,10月发票开给对方,怎么做账?

(9月做借:银行存款 贷“”应付账款吗?)固定资产怎么清理?分录?

卖出借,固定资产清理累计折旧贷,固定资产收款借,银行存款贷,预收账款开票借,预收账款贷,固定资产清理然后将清理余额转入营业外收支

卖出借,固定资产清理累计折旧贷,固定资产收款借,银行存款贷,预收账款开票借,预收账款贷,固定资产清理然后将清理余额转入营业外收支收起

2018-04-25 02:47:48
0 0
收起 提交
加载更多

相关推荐

员工的伙食费要怎样做会计分?

计提时: 借:管理费用(制造费用)4000 贷:应付福利...

请问如果应付账款是1000元,...

1、付款时 借:应付账款 980 贷:银行存款 980 ...

更多相关问题

相关栏目

加载中...

提问

举报
举报原因(必选):
取消 确定举报