一个关于银行承兑汇票的小分录:公司将要到期的一张面值为 元的无息银行承兑汇票(不含增值税),连同解讫通知和进账单交银行办理转账。收到银行盖章退回的进账单一联。款项银行已收妥。此分录是不是为:借:银行存款 贷:应收票据 那么如果此银行承兑汇票的年利率是千分之4.8,那么分录应该怎么做呢?
是的,到期托收时,就是这样的. 如果未到期到银行贴现 借:银行存款 财务费用 (2 000 000*0.48%) /12*月数或者天数 贷:应收票据 2 000 000
是的,到期托收时,就是这样的. 如果未到期到银行贴现 借:银行存款 财务费用 (2 000 000*0.48%) /12*月数或者天数 贷:应收票据 2 000 000收起
1、开出承兑汇票存入保证金 借:银行存款--保证金户 贷...
(2)出票人账户无款或不足支付时,应转入该出票人的逾期贷...
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛预收款可以冲成本吗,
借方 预收款 成本 负数
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛
借方 成本 预收款 负数
如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢
进项 发票
8月换财务软件设初始数据时,其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?
漏记 会计分录 应收款 借款
自有房产,已结转固定资产,发生消防安装工程费用如何入账
消防 固定资产 房产 费用
我们单位是销售图书的一般纳税人企业,如果购进了纸张,拿到印刷厂去印刷,变成了图书。请问纸张和印刷厂的印制费怎样在结转为图书的库存再进行销售?谢谢!如何结转库存?(急!!!)
图书 印刷厂 纸张 库存
17年6月份收到的进项发票,10月份才发现没有认证抵扣没有做账,该怎么处理(一般情况下,我们都是当月收到的发票当月认证抵扣然后结转成本)跨月进项发票如何处理
发票 进项 月份 成本
公司为甲方城建房屋,甲方工程款不到位,双方签订协议甲方把应付工程款金额,以银行贷款形式支付利息.公司收到利息后应怎样进行帐务处理.请写出会计分录,谢谢!公司实际没有贷款,只是收取了利息.利息入账问题
甲方 利息 工程款 帐务
会计科目里厂房清洁用具怎么登记分录
会计科目 用具 厂房
补充:但是银行是6月1日才收到款的,请问5月份怎么做呢5月30日现金存入公户,但公户6月1日才到账,怎么做分录
公户 现金 月份 银行
在建工程领用原材料和库存商品的处理。领用库存商品是视同销售吗?需要结转成本吗?以下分录是否正确?领用原材料借:在建工程贷:原材料应交税费--应交增值税(进项税额转出)领用库存商品①若是用于房屋等不动产在建工程借:在建工程贷:库存商品应交税费---应交增值税(进项税额转出)②若是用于机器设备等动产在建工程借:在建工程贷:库存商品这边的两种情况都要结转库存商品成本吗?在建工程领用原材料和库存商品的处理。领用库存商品是视同销售吗?需要结转成本吗?
库存商品 工程 原材料 进项税额
为建庙支出的人工费用的会计分录怎么做?
会计分录 建庙 人工 费用
以前期间已计入管理费用的费用而本期又被退回怎么做分录
管理费用 费用
各位高手我们九月收到利息4.2710月7.46元12月11.02元现在该怎么做账做分录啊是要记到收入再交所得税吗听别人说红字冲减?不是很理解求大神解答啊我们是新开的企业九月开业的我们有软件和手工帐分别怎么做啊??急切啊快报税了谢谢了收到22.75得人利息怎么做账啊?
利息 大神 快报 所得税
某公司2008年12月31日部分账户的余额资料如下表:账户名称借方余额贷方余额账户名称借方余额贷方余额应收账款200000生产成本90000—甲公司268000应付账款236000—乙公司68000—A公司336000坏账准备(应收账款)9000—B公司100000原材料520000预收账款153000周转材料83000—丙公司185000库存商品226000—丁公司32000在途物资71000利润分配3300001、根据上表资料可以填列资产负债表中下列()等项目的期末余额。A应收账款B存货C预付账款D未分配利润2、根据上表资料填列的资产负债表中,“应收账款”项目的期末余额为()A200000元B268000元C291000元D300000元3、根据上表资料填列的资产负债表中,“预收账款”项目的期末余额为()A253000B185000C153000D1000004、根据上表资料填列的资产负债表中,“存货”项目的期末余额为()A603000B829000C900000D990000求教一道资产负债表会计题,需详细求解过程,谢谢
账款 负债表 期末余额 资料
以前年度销售未结转成本要怎么办
以前年度 怎么办 成本
计提管理人员本月工资,应该怎么做分录?请附加解释
计提 管理人员
估价值85万的厂房,包括应收帐款、应付帐款、原材料、固定资产应如何做分录?
帐款 厂房 固定资产 原材料
他往我们的账户上打钱,并没有购买我们的产品,让我们开了票之后,扣了票款再给他转出去,我知道这样做是违法的,但是很多公司都在这么做,我只想知道这样的业务我该怎么处理,收入的票款记哪,打来的钱怎么记,还有转出去的钱怎么记,能给我详细解答吗个人走我们公司的账户开增值税发票,然后我们的会计分录怎么写
票款 账户 会计分录 发票
园林收取的一年垃圾清运费,该如何做分录,就是垃圾费。用银行存款支付!委托代运垃圾费怎么做分录
垃圾 垃圾清运 代运 银行存款
前年的盈余公积(法定和任意)提少了,今年能补提吗?分录怎么做呢?前年的盈余公积(法定和任意)提少了,今年能补提吗?分录怎么做呢?
公积 盈余 法定
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