从公司基本户汇到公司一般户上还贷款怎么入会计分录
看这个钱转给老板是干什么用的,如果是正常的备用金之类的,分录:借:其他应收款等-老板 贷:银行存款
看这个钱转给老板是干什么用的,如果是正常的备用金之类的,分录:借:其他应收款等-老板 贷:银行存款收起
借 成本或费用科目贷 其他应付款###借:管理费用等科目 贷:其他应付款###借 成本或费用科目贷 其他应付款—XXX这样的做法是公司向个人借款,这个借款要及时归还,不然还要涉及到借款利息的。###借...全部
借 成本或费用科目贷 其他应付款###借:管理费用等科目 贷:其他应付款###借 成本或费用科目贷 其他应付款—XXX这样的做法是公司向个人借款,这个借款要及时归还,不然还要涉及到借款利息的。###借 成本或费用科目贷 其他应付款收起
银行付款凭证 借:银行存款——基本户 贷:银行存款——一...
借:银行存款-基本户(开户银行账号) 贷:银行存款-一般...
2005年1月1日,财政局拨付某企业元补助款(同日到账),用于购买环保设备1台,并规定若有结余,留归企业自行支配。2005年2月20日,该企业购入设备(假定2005年3月1日开始使用,不考虑安装费用),购置设备的实际成本为元,使用寿命为5年,2008年2月28日,该企业出售了这台设备。(1)2005年1月1日收到财政拨款,确认政府补助:借:银行存款贷:递延收益(2)2005年2月28日购入设备借:固定资产贷:银行存款(3)在该项固定资产使用期间(2005年3月至2008年2月),每个月计提折旧分配递延收益(按直线法计提折旧)每月应计提折旧=/5/12=40000(元)每月应分配递延收益=/5/12=50000(元)借:制造费用40000贷:累计折旧40000借:递延收益50000贷:营业外收入50000(4)2008年2月28日出售该设备时:已计提折旧额=40000*(10+12+12+2)=144000(元)已分配递延收益=5000*(10+12+12+2)=1800000(元)请问:第4个分录中的(10+12+12+2)是如何计算出来的我想的是:2005.3-2005.1210个月2006.1-2006.1212个月2007.1-2007.1212个月2008.1-2008.22个月这样:10+12+12+2对吗?利润中的计提折旧和递延收益如何计算?急急急急急求大家帮帮忙
计提 收益 银行存款 企业
我公司因开户银行流水不够量,要我公司帮忙倒账,因为是三家企业倒不知该如何请大家帮忙做一下分录.1.我公司银行存款转给乙公司200万;2.乙公司支付我公司承兑汇票200万;3.我公司将乙公司200万承兑汇票交给丙公司;4.丙公司收到乙公司200万承兑汇票后贴现转到我公司197万.其中贴现利息3万.往来倒账如何做账
公司 承兑汇票 开户银行 将乙
1月末,甲公司A材料的账面金额为120000元。由于市场价格下跌,预计可变现净值为80000元。2、A公司本年净利润1000000元,上年未分配利润200000,按照10%提取法定盈余公积,5%提取任意盈余公积。3、A企业本月应付职工工资总额中共有代扣款45000元,其中:代垫职工房租40000元,企业代垫职工家属医药费3500元,代扣个人所得税1500元。编制代扣款的会计分录。4、CD公司经批准发行5年期一次还本并付息的公司债券,债券面值10000000元,发行价为元,已存入银行。5、乙公司注册资本3000万,收到甲公司450万元的投资款存入银行,甲公司所占份额为10%。作出乙收到投资款的分录。6、A公司购买不需要安装的设备一台,专用发票上注明价款为200000元,增值税额为34000元,发生其他相关税费2000元,款项未付。怎样写分录
公�� 代垫 职工 公积
怎样做:计提社保费及缴纳社保费的会计凭证?计提社保费
社保费 计提 会计凭证
如:职工李明报销医药费300元,经批准后用现金支付怎么作分录呀?职工报销医疗费的会计分录
职工 会计分录 医药费 现金支付
交保证金借其他应收款贷现金材料沙石水泥等在工程施工材料类核算对吗工程施工-间接费用设管理人员工资招待费办公费差旅费资料费保险费可以吗工程完工借主营业务成本贷工程施工修公路做会计分录这样做对吗
工程施工 资料费 办公费 会计分录
员工中途辞职结算他这不到一个月的工资(发现金),但还没到发工资的日子,我该怎么做这笔分录?怎么写分录?
发工资 员工 日子
公司注销,想把固定资产全部把他清理完,请问,需要办什么手续,怎么做分录如果公司注销固定资产清理要如何办手续
固定资产 办手续 公司 全部
12月底利润亏损,要把本年利润转入利润分配,可是我忘了做,现在我补在一月份要紧吗年终结转
利润 利润分配
我单位为公路施工业,收到发包单位拨入的材料,该怎么做账务处理?书上说应视同外购材料,填制收料单,是不是在账务上应该视同购入材料?但分录怎么做?(主要是贷方),而且我们在材料上是按加权平均法出库,如果按暂估价入库,我们自己的材料出库时价格就会受到人为影响,该怎么办?接受发包单位拨入的材料该怎么处理?
材料 账务 出库 视同
营改增中月收入在2万元以下免税收入怎样做账营改增中月收入在2万元以下免税收入怎样做?
销售部借推销人员的差旅费10000元,此借款通过部门备用金核算,怎么做会计分录怎么做会计分录销售部借推销人员的差旅费10000元?
会计分录 差旅费 销售部 备用金
我公司全额交了二个人的医疗保险应怎样做分录医疗保险
医疗保险 全额 个人 公司
1.本月份实现包装物出租收入1000元(租金已预收)。2.预收出租办公楼(本月份出租)半年租金4000元。请问这两道题目的会计分录应该怎么做?请教一下?会计分录
会计分录 租金 包装物 办公楼
营改增后文化事业建设费如何收滞纳金营改增后文化事业建设费如何收滞纳?
建设费 事业 滞纳金 文化
公司业务拓展,用现金给别人汇款200元,对方没开收据没开发票,只有银行的汇款回单,该怎么做账,请高人指教!给非企业人员汇款,如何做账,分录
汇款 开发票 收据 指教
原预提工资在应付职工薪酬贷方作帐,年底应怎样结转年底应怎样结转原预提工资在应付职工薪酬贷方作帐?
作帐 预提 贷方 薪酬
企业在无形资产开发阶段发生的职工薪酬应计入的分录是。。。。。。?职工薪酬的问题
薪酬 职工 开发阶段 无形资产
我们酒店只有客房,卫生许可证到期要换证要检测费1290元,请问这笔费用怎么做分录,摘要怎么写?关于分录问题
检测费 客房 许可证 卫生
个人向公司借款,就写了一张普通的借款单据,那这张借款单据可不可以做为合法的原始凭证依据,做记帐凭证.如果收回借款,那公司是不是要开给对方收款收据?税务问题
借款 单据 原始凭证 记帐
计提工资可以这样做吗:借:管理费用-工资50000贷:应付工资43000其他应付款--养老保险等5000应交税金--应缴个税2000发放时:借:应付工资43000贷:银行存款43000计提工资分录
计提 应付款 个税 税金
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