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对方单位多付款,现要通过银行退给对方,分录怎样做?

我司通过银行收到对方单位付的一笔,但对方又重复付了一次货款,现要我司退回他们,我收到货款时分录为:借:银行存款,贷:应收帐款,我现在又通过银行退回去,分录这样做对不对呢:借:应收帐款/贷:银行存款

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2011-12-02

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可以,为了理解的更清楚,实务中一般是: 借:银行存款 红字 贷:应收账款 红字 跟你写的分录实质一样,只是我这样做,应收账款的累积发生额就有含义了,借方累积发生额是企业累计赊销金额,贷方累积发生额是企业累计收到的赊销欠款。您的分录不影响应收账款科目的余额,但应收账款累计发生数是没有意义的

2011-12-03

对的 没有问题

2011-12-02

我一般会用红冲,贷:应收账款红字 贷:银行存款 如果将应收账款计入借方,对账的时候容易虚增应收账款。

2011-12-02

可以这样做账,软件里建议直接做负数的冲销

2011-12-02

正确 1.收款 借:银行存款 贷:应收账款 2.退款 借:应收账款 贷:银行存款

2011-12-02

可以这样。也可以做一张和以前一样的凭证,用红字冲回。摘要写清楚就行了。

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