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资产负债表的本身就有 应收账款 和预收账款 2个科目 你所说的借方发生额是两者相加肯定是不对 另外 资产负债表上的应收账款余额 拿一季度为例 (那是上年结转余额 一季度应收账款借方发生额-一季度应收账款贷方累计发生额)得出的值。
资产负债表的本身就有 应收账款 和预收账款 2个科目 你所说的借方发生额是两者相加肯定是不对 另外 资产负债表上的应收账款余额 拿一季度为例 (那是上年结转余额 一季度应收账款借方发生额-一季度应收账款贷方累计发生额)得出的值。收起
提醒你注意一下,税务部门一般来讲是不让计提坏帐准备的,因...
1、资产负债表是根据总帐会计科目月末余额分析编制的。 (...
请问筹建期间的固定资产如何计提折旧费?请问筹建期间的固定资产如何计提折旧费
折旧费 计提 固定资产
销售货物时开出的增值税专用发票属于自制原始凭证吗
专用发票 原始凭证 增值税 货物
甲公司与C企业签订协议,向C销售商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为100万元,增值税额为17万元;该协议规定,甲公司应在次年5月1日将该批商品购回。回购价为110万(不含增值税)。商品已发出,款项已收到。该批商品实际成本为78万元。借:银行存款117贷:库存商品78应交税费——应交增值税(销项税额)17待转库存商品差价221、卖出去了还可以协议买回来吗?2、为什么要弄个待转库存商品差价?不可以当这次是一次独立的销售;购回时做一次购买商品吗?一般纳税人商品买出后可以又购回吗
库存商品 增值税 商品 差价
如题,2月份忘记计提折旧费了,我想在3月份做账时补提上月的折旧费,请问如何通过“固定资产”功能模块进行补提操作???如何通过“固定资产”功能模块补提2月份折旧费
折旧费 功能模块 固定资产 月份
我司在一电脑品牌店购买一打印机和扫描仪,但对方本店没有代理该品牌和型号的,是在其他店拿货给我们的,所以在开增值税发票给我们时说发票上的名称要写他们本店有的型号,和实际给我们的不一样,请问这种情况的发票对我们会有影响吗?要收吗?另购买固定资产的发票是不能抵扣的,那是收普通发票还是增值税发票好呢?有什么区别?开票的产品名称可否和实际的不符
发票 本店 增值税 型号
如何划分前期财务的乱账,没票就走账的情况,如今所有科目基本都不平,最好应该如何财务处理?如果来公司前期,没票的款,如厂房租金、固定资产没开票,但是钱从公司账上出去了,新财务怎么处理
财务 开票 科目 不平
在线等:朝阳一般纳税人记账大概多少钱?
记账 朝阳 纳税人
想请教下:东城一般纳税人记账价格大概多少钱?
记账 东城 纳税人 价格
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为17%。20×8年1月份有关经济业务如下:(1)购入甲材料一批,价款30000元,增值税进项税款5100元,款项已通过银行付讫,材料已验收入库,结转材料入库成本。(2)采购员李某报销差旅费2500元(原借款3000元),...某企业为增值税一般纳税人,增值税率为17%。20×8年1月份有关经济业务如下:(1)购入甲材料一批,价款30000元,增值税进项税款5100元,款项已通过银行付讫,材料已验收入库,结转材料入库成本。(2)采购员李某报销差旅费2500元(原借款3000元),余额收回现金。(3)接受外单位投资100000元,款已存入银行。(4)仓库发出材料一批,其中生产产品领用40000元,车间一般耗用5000元,厂部耗用6000元。(5)售出A产品30O件,单位售价150元,单位成本100元,货款已预收50000元,不足部分对方已用银行存款支付,结转已售产品的生产成本(增值税率17%)。(6)预提应由本月负担的短期借款利息3000元。(7)用银行存款2000元支付罚款支出。(8)用现金6000元支付退休人员工资。(9)分配本月工资费用,其中生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(10)开出现金支票1500元购买当月厂部办公用品。(11)计提本月折旧,其中生产车间折旧7000元,厂部折旧3000元。(12)结转本月发生的制造费用19000元。(13)摊销应由本月负担行政部门房屋租金1000元。(14)计算出应由本月负担的所得税23000元。(15)用银行存款支付广告费2500元。要求:根据所给资料编制会计分录。展开财务问题,急急,急
厂部 材料 入库 增值税率
请教准高会:按会计准则的相关规定,企业将自产产品用于职工福利,会计上如何处理将自产产品用于职工福利的会计如何?
职工福利 产品 会计准则 规定
一般纳税人开普票有什么好处?
开普票 纳税人
公司买一台电脑给经理办公用,价格是1420元,我做的分录:借:固定资产。应交税费,贷:现金,对吗?
税费 办公 固定资产 电脑
当在建工程时,有些项目要交押金时,会计科目是否这样做借:其他应付款-押金贷:银行存款/现金请问明细是写押金还是写对方单位名称押金明细科目
押金 单位名称 会计科目 应付款
一、是一家商业公司,没有营业成本,但是我们有承接(在经营范围内)一些比如像广告牌等东西,我们公司不会做,给其它公司代做一部份。1、他们开出的发票我都是记入营业费用的材料费或制作费可以吗?2、月末我都结转了本年利润,本年利润减少,年末可以像管理费用一样抵扣吗?还是有一定的标准,年底清算时会不会被调增。(按账查收是按利润交税,所以这样可以吗?)请高手指教二、公司股东的小车,公司在使用,他是以个人名义贷款购买(有人说要写一份租赁合同),我要怎么做会计份录呀?我要做贷款购买的分录吗借:固定资产贷:银行存款借:银行存款贷:短期借款再提折旧固定资产和制作费的问题
银行存款 公司 利润 固定资产
我是新来的会计,之前的做账数据丢失,老板说你就按你来的时候开始做吧!从0开始做,但是有的客户把欠的钱打回来了,我要是做借银行存款贷应收账款,那最后应收账款的期末余额就在贷方了,希望有热心的朋友帮忙解决一下如果之前的做账数据丢失,要是重新建立账套,有的客户把欠的钱打回来了,该怎么做账
账款 客户 账套 贷方
我公司为一般纳税人,购买轿车,部分发票丢失,如何入账,能用发票复印件加盖对方盖章入账吗
发票 盖章 复印件 纳税人
老师好,原来我们是工厂,现在注册了一家新名称(公司)想把老的工厂给注销掉,老工厂和新公司法人不是同一个的,但是我想问,如果注销需要交哪些税啊?(我帐面上原材料和库存商品已经没有了,生产成本余额还有,(固定资产要开票转入新公司),但我想假如不用注销,以后老工厂煤月零报税可不可以?谢谢.单位注销需要交哪些税啊?
工厂 库存商品 报税 公司法人
我现在还不太清楚.比如我是小规模纳税人,取得了发票.怎样做帐才可以企业所得税交少一点/.给个具体过程,比如怎样做分录和填企业所得税申报表如果有发票,是怎么做入成本
发票 所得税 申报表 企业
上月暂估入库100元,已转成本;本月发票拿到是110元;补上月少结转10元(借:主营业务成本10元,贷库存商品10元)用什么作为原始凭证?)上月暂估入库时价格是10元入、出库单都已打印;本月到票到11元入、出库单还要重新打印吗?怎么弄麻烦计清楚点?补上个月少结转销售成本用什么作为原始凭证?/
原始凭证 出库 入库 成本
筹建期购买的固定资产做什么科目
科目 固定资产
2012年暂估固定资产已经计提折旧,在2013年4月开了固定资产发票,折旧应如何调整
固定资产 计提 发票
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事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
我公司采购一批电冰箱作为职工福利计入职工公共设施及活动,往来是应该进应付账款还是其他应付款科目呢应付账款还是其它应付款
应付账款 应付款 职工福利 电冰箱
销售部购买的低值易耗品摊销费用,餐费,购买的办公用品这些都可以记入营业费用?营业费用的二级科目可以有那些啊?办公,摊销,招待,等这些可以吗?营业费用的内容
营业费用 低值易耗品 餐费 办公用品
电子数据处理设备折旧记入哪个科目电子数据处理设备折旧记入哪个科目?
数据处理 科目 电子
本月科目汇总表借贷双方合计数可以为负数吗本月科目汇总表借贷双方合计数可以为负数?
汇总表 负数 科目 借贷
设备的拆迁费计入哪个科目设备的拆迁费计入哪个科目?
科目
设备维修费计入什么科目设备维修费计入什么科?
维修费 科目
请问,平常贴的商标入哪个会计科目呢?入制造费还是成本?商标走哪个科目
商标 会计科目 科目 成本
各位同行有最新中小企业会计科目表吗,我急需。请大家能帮我解答。最新中小企业会计科目表?
会计科目 中小企业 急需 同行
对方欠我方款,通过协商给予对方优惠计入哪个科目
对方 科目 协商
回收待收款发生的费用计入什么科目
收款 科目 费用
我们公司是销售商品的,还有地税扣的各种税走什么科目呀公司租车给别人在地税代开的发票走什么科目
地税 科目 租车 发票
商业生产工资计入哪个科目
科目 商业
设备折旧费和设备维修费计入什么科目
维修费 折旧费 科目
提问