搜索
爱问首页 爱问商城

月末时将应交增值税结转到未交增值税怎么做分录?

月末时将应交增值税结转到未交增值税怎么做分录?

借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(进项税额)

借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(进项税额)收起

2017-11-26 10:48:38
0 0
收起 提交
加载更多

相关推荐

应交增值税 月未,应交增...

一楼说的对,如果借方余额不用做账务处理,留做以后抵扣用。

应交税金-应交增值税

1.借:应交税金-未交增值税        5000  ...

更多相关问题

相关栏目

加载中...

提问

举报
举报原因(必选):
取消 确定举报