会计中:为什么固定资产、无形资产、长期股权投资的减值准备不得转回?
2002年的时候有很多的上市公司通过计提减值准备再转回从而粉饰会计报表,所以国家在新会计法修订的时候特地的说了一下这些资产不能够再转回。这是国家强制性命令。
2002年的时候有很多的上市公司通过计提减值准备再转回从而粉饰会计报表,所以国家在新会计法修订的时候特地的说了一下这些资产不能够再转回。这是国家强制性命令。收起
不会的,其计入“以前年度损益调整”。 固定资产盘盈应作...
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一般纳税人有必要转为小规模吗?
纳税人
固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
我公司2009年购进A公司设备一台,购进入账后开始就提折旧了,下欠A公司315万元设备款,由于设备质量问题2014年6月经法院判决A公司赔付我公司400万元,我的问题:1、315万元应怎样处理账务。2、收到的400万应怎样做会计分录。3、是否调减固定资产原值315万?4、以前提取的折旧(315万元)的这部分折旧是否冲回,请高手解答,谢谢我公司购进设备一台,由于质量问题,对方赔付给我公司400万元,请问怎么做分录
公司 会计分录 问题 质量
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
0.错1.对三栏式明细账只适合于要求进行金额核算的明细账户,如“应收账款”、“应付账款”、“原材料”等。()
明细账 应付账款 栏式 账款
9月份购固定资产,付30%款,已开票,10月付60%,已开票,余下10%6个月以后付。折旧从什么时候提?
开票 固定资产 月份 时候
企业不单独设“预收账款”账户,用“应收账款”账户同时反映“应收和预收款”,“应收款项”账户便是一个资产负债账户企业不单独设“预收账款”账户,用“应收账款”账户同时反映“应收和预收款”,“应收款项”账户便是一个资产负债账户。预收款项时,计入该账户“贷方”;按合同发货时,计入该账户“借方”。1、问:这张凭证怎么做?期末余额一般根据该账户的明细账户,分别确定“预收账款”和“应收账款”的实有数。2、问:看不太懂,如果没有“预收账款”账户,预收账款记哪呢?企业不单独设“预收账款”账户
账户 账款 预收款 应收款
固定资产抵顶业务什么意思固定资产抵顶业务什么意思
抵顶 固定资产 意思 业务
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
将预收的款项直接记入应收账款账户意思是不是预收账款可以比作是应收账款将预收的款项直接记入应收账款账户意思是不是预收账款可以比作是应收账
账款 款项 账户 是不是
是一般纳税人一年内国税税金纳交比率是多少?因可抵扣有些老板就认为可抵扣就全抵扣不交可行吗?
纳交 税金 国税 纳税人
集团公司将开发小产权房以固定资产--办公楼投资入股我司,我公司将该房产跟客户鉴定50年出租合同。问该笔收入是出租收入还是销售不动产收入,应如何申报?谢谢!;应如何申报
申报 我司 办公楼 不动产
·主题:小规模纳税人如何办理变更手续?
纳税人 办理 主题
经营性租赁租入的固定资产在租赁期间的维修费由谁承担
维修费 经营性 固定资产
自己公司固定资产给自己公司增资,涉及哪些税自己公司固定资产给自己公司增资,涉及哪些税
固定资产 公司
资产负债表中的应收、预收、等往来款项为什么不能按总账科目余额直接填列,如果直接填列会造成什么影响如果我的资产负债表应收账款直接按总账科目余额填列,不再加预收借方余额,应付款项也是,这样做出的资产负债表就不正确了吗,为什么?预收、等往来款项为什么不能按总账科目余额直接填列,如果直接填列会造成什么影响
总账 负债表 科目 往来款项
请问,运输企业一般纳税人,油票和过桥费入账最多能占到销售额的百分请问,
油票 过桥费 纳税人 销售额
帮帮我第一季度资债表的应收账款119254.57=三月的发生额(应收借114466.2预收借0)吗?我算的不对啊,坏账为零
资债表 发生额 帮帮我 账款
投资经营活动现金流量中的固定资产和无形资产的金额是以资产负债表中的期末数填列吗?交易性金融资产是否属于现金等价物?现金及现金等价物的净增加额出现负数怎么办
现金 等价物 期末数 增加额
资产购入:借:固定资产2000000贷:现金2000000怎么做调整,才能把现金流量调整为正数。公司购入大量机器,由于现金量太大,资产负债表中现金流量为负。
现金流量 现金 正数 资产
请问7800元购得手机一部,应该入固定资产么?如果入,应怎样提折旧呢?谢谢啦,很着急啊~~手机算固定资产么?在线等~~~
固定资产 手机 很着急 谢谢
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贷记凭证是不是只有上海有费用报销单不是收付凭证吧,它上面不用写有会计科目但会附上原始凭证好奇怪贷记凭证不就是转账凭证吗?费用报销单填完还要填收付凭证吗?上海好奇怪,做熟后到别的地方还要重新学~,考职称有区别吗?贷记凭证费用报销单
凭证 贷记 费用 会计科目
购消防器材如果计入管理费用,应该属于什么明细科目?
消防器材 管理费用 科目
只收到银行发来一张单说扣了国税扣了地税,那怎么记会计科目,商品流通企业。国税地税只知道总数科目
国税 地税 会计科目 科目
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
提问