金蝶报表里,只要设置好了这两张表的模板,每个月就可自动生成数据了.如果你要自动生成报表模板,可以找一张合适的报表另存为金蝶报表文件,下次可以直接导入进去
在变动资料里“文件”下的“引出”,选择一种引出方式 ,如果是打印卡片,则从“报表输出”中选“固定资产清单”选“文件”的“打印固定资产卡片”
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你可以直接找金蝶公司负责你公司业务的技术人员确认。这样节约你的时间。 而且还有很多运算方式等是可以通过后台来调整的。
1、金蝶标准版的固定资产折旧凭证在账务处理模块,打开凭证叙事薄,删除凭证即可,和删除一般凭证一样。 2、金蝶专业版以上,在总账模块是没办法删除固定资产的凭证,在固定资产模块,有个固定资产凭证叙事簿,如下: 3、点开凭证叙事薄,删除凭证即可。
是一样的。 在你做“损益结转”之前,先把之前的那些都“审核”-->“过账”后,才能开始“期末结转(结转损益)”,就会自动生成一张损益凭证。 然后,再对生成的那张损益凭证进行“审核”-->“过账”。 就会可以做“结账”了。 “制单人员”和“过账人员”可以是同一个人。 “审核人员”和“过账人员”不能是同一个人。 做错了可以“审核人员”进行“反审核”,再通过“制单人员”修改保存。
字段的意思就是代表你想查询的是什么东西,例如:日期、科目、摘要等 比较的意思就是有=、>、:你要查询所有摘要有退回两个字眼,那么就应该如下这样设置。 字段为:摘要 比较为:包含 比较值为:退回 若你想查询挂往来帐的凭证,那么就应该如下设置: 字段为:科目 比较为:= 比较值为:应付帐款/应收帐款等
1、你第七期所有凭证过帐了吗? 2、你打开报表,然后在菜单栏——工具——公式取数参数那里,把取数期间设为七月份再重算,就OK了。
你做一张费用发票--就是运费的 再做一张采购发票--就是物料的金额 然后将这张费用发票勾稽到这张采购发票上面即可 具体操作方法 :先做采购发票 ,然后在采购发票维护里找到这张发票,点击上面的"费用"键 会提示 此单没有费用发票是否新增,选是--新增即可
根据你设置会计科目时选择的制度引入相应制度的报表公式是自带的如果你没有增加一级科目的话不需要再调整公式,直接点击数据报表重算就可以了
期末结账重要知识点列表: 1、进行期末结账后,如果想修改,金蝶KIS记账王允许进行反结账处理,将当前会计期间退回到上一会计期间,操作方式是使用快捷键Ctrl + F12或者Ctrl+FN+F12。具体教程请参考金蝶KIS记账王怎么反结账和反过账。 2、如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程,记账王提供独立的打开年结账套命令。 3、年结的过程基本上和日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账,年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结转到下一年。 4、年结结转到下一年度之后是无法反结转的,因此在进行年结时要特别慎重。 5、进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有备份账套中留有这些数据资料。 6、当需要查询上一年度数据时,可打开年结账套进行查询处理。
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用工具的引出引入去弄就行了,里面有引出业务数据的(所有的业务单据,先引入库的再出库的),当然也可以把会计那边的数引到你们做的那个帐套数据里面(只需要引凭证就行了)
可能是使用了套打,但是又没有设置套打格式。你可以随便进一张凭证,然后在最上面一排,有一个“工具”,有个套打设置,进去以后单据类型那一类有“凭证”,你在对应套打那选择凭证的套打模版,选好后点“保存”。然后你再试试看。
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金蝶 K/3 固定资产清理操作流程 一、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】,选中需要清理的固定资产卡片,点击菜单【变动】-【清理】 二、“固定资产清理-新增”界面,分别录入清理数量、清理费用、残值收入(不含税)、 适用税率、销项税额,从变动方式中选中固定资产减少的方式,录入摘要,点击【保存】, 弹出金蝶提示点击【确定】退出。 注意:当期已经变动的资产不能清理,需将变动记录删除后才可清理。 三、删除固定资产清理记录 1、 打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】,选中本期已经清理的固定资产卡片变动记录,点击菜单【变动】-【清理】,弹出对话框点击【是】。 2、 在“固定资产清理-编辑”界面,点击【删除】,弹出对话框点击【是】,即可删除清理记录。 注:已经生成凭证的清理记录,要先删除凭证才能删除清理记录。 四、生成凭证 打开【财务会计】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】,通过过滤方案进入后,选中需要生成凭证的记录,点击菜单【编辑】-【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】 点击【开始】, 点击【是】,手动调整生成的凭证,修改完凭证后点保存。 五、删除或修改已经生成的固定资产凭证 打开【财务处理】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】,通过过滤方案进入后,选中已生成凭证的记录,点击菜单【编辑】-【修改凭证】或【删除凭证】,可以对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行删除。
打开新账套,菜单栏点文件-引入-凭证,然后选择老账套,就可以引入老账套凭证了这是标准版和迷你版,其他版本,有不同
是指商贸版和标准版的区别? 1 标准版是用来做财务账的 2 商贸版是贸易公司用来管理货物进出的。 3 一个管账,一个主要管物
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