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金蝶录入数量初始数据的方法: 步骤一 在金蝶KIS记账王初始化界面点击流程图“初始数据”选项,进入“初始数据录入”窗口,点击窗口左上角倒三角符号并在下拉框中选择“数量”。下拉列表中不同的选项对应的会计科目稍有不同,进行初始账务数据及其他有关业务资料数据的录入。 步骤二 通过键盘手动输入即可录入数量初始数据。需要注意期初余额、累计借方、累计贷方等数据不要填错,否则试算会不平衡并影响以后制作账表。只有数量可数的会计科目可以填写累计借方数量和数量余额等栏目,比如库存商品下各种明细科目,计算机或者衣服,无形资产等无法准确数量核算的会计科目不可以录入数量数据。
1:初始化是最复杂的一个环节,也是至关重要的。涉及到的内容超级多,一定要好好规划。
应收(付)款管理模块下面有个结算,进入核销日志—维护,之前核销的都可以在里面体现出来,找到相关的双击就是反核销了。
金蝶报表里,只要设置好了这两张表的模板,每个月就可自动生成数据了.如果你要自动生成报表模板,可以找一张合适的报表另存为金蝶报表文件,下次可以直接导入进去
金蝶软件有很多版本,不同版本不同方法,建立帐套以后,先把所有涉及到的明细科目和核算项目录入完整,然后进行初始化数据操作
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。 对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
是一样的。 在你做“损益结转”之前,先把之前的那些都“审核”-->“过账”后,才能开始“期末结转(结转损益)”,就会自动生成一张损益凭证。 然后,再对生成的那张损益凭证进行“审核”-->“过账”。 就会可以做“结账”了。 “制单人员”和“过账人员”可以是同一个人。 “审核人员”和“过账人员”不能是同一个人。 做错了可以“审核人员”进行“反审核”,再通过“制单人员”修改保存。
1、金蝶标准版的固定资产折旧凭证在账务处理模块,打开凭证叙事薄,删除凭证即可,和删除一般凭证一样。 2、金蝶专业版以上,在总账模块是没办法删除固定资产的凭证,在固定资产模块,有个固定资产凭证叙事簿,如下: 3、点开凭证叙事薄,删除凭证即可。
年初实施的好处:1、初始数据的录入工作量较少,不需录本年累计发生额和损益类科目的实际累计发生额。2、有一套一年内较为完整的财务数据。
你也可以利用引出保存。步骤是:你选择你想要保存的报表,点击主菜单的“文件”,选择“引出”,选择你要引出的格式就可以了。
迷你版在金蝶主界面 工具下的 现金流量表工具,通过做T型帐指定,具体的方法 可以在进入工具后按f1 很详细,有点麻烦, 另 在金蝶友商网有个免费的现金流量生成工具 根据资产负债表和利润表自动生成的 可以试下。
财务管理系统-金蝶K/3ERP系统集成的供应链管理,财务管理,人力资源管理,客户关系管理,办公自动化,商业分析,移动商务,集成接口和插件等业务管理组件行业整体而言,以成本管理为目标,计划和流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励机制,以促进ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人的管理和应用,财,物,产,供,销科学完整的管理体系。有八个模块主要的子系统:-财务管理-供应链管理-生产管理-销售与分销管理-人力资源管理-办公自动化-客户关系管理-商业智能
将账面上的原价、已提折旧、净值、残值(残值率)使用年限等情况对应输入即可。有个固定财产卡片(或录入),或相近选项录入保存即可。按金蝶系统使用说明或系统自带的帮助中查阅。
金蝶K3 ERP 的成本核算 其实是品种法 因为是根据 制造车间 + 成本对象代码 来归集材料和分配费用的. 核算中的分步 意义是不一样的.
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进入软件----财务会计----总账----帐薄--明细分类账----过滤界面----科目级别选 1 ---1 。就可以搞定。 1、 在明细分类账界面,打开菜单【查看】-【页面设置】, “页面设置”窗口单击【页面设置】,弹出“页面选项”窗口。 2、 在“页面选项”窗口,单击页签【页眉页脚】,双击“页眉3: ”。 3、 在“页眉3: ”编辑栏中输入“科目: [明细科目]” ,单击【确定】按钮。 4、 在打印预览明细分类账,可以看到页眉处显示了会计科目。
金蝶 K/3 固定资产清理操作流程 一、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】,选中需要清理的固定资产卡片,点击菜单【变动】-【清理】 二、“固定资产清理-新增”界面,分别录入清理数量、清理费用、残值收入(不含税)、 适用税率、销项税额,从变动方式中选中固定资产减少的方式,录入摘要,点击【保存】, 弹出金蝶提示点击【确定】退出。 注意:当期已经变动的资产不能清理,需将变动记录删除后才可清理。 三、删除固定资产清理记录 1、 打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】,选中本期已经清理的固定资产卡片变动记录,点击菜单【变动】-【清理】,弹出对话框点击【是】。 2、 在“固定资产清理-编辑”界面,点击【删除】,弹出对话框点击【是】,即可删除清理记录。 注:已经生成凭证的清理记录,要先删除凭证才能删除清理记录。 四、生成凭证 打开【财务会计】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】,通过过滤方案进入后,选中需要生成凭证的记录,点击菜单【编辑】-【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】 点击【开始】, 点击【是】,手动调整生成的凭证,修改完凭证后点保存。 五、删除或修改已经生成的固定资产凭证 打开【财务处理】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】,通过过滤方案进入后,选中已生成凭证的记录,点击菜单【编辑】-【修改凭证】或【删除凭证】,可以对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行删除。
在序时簿点文件--引出所有,会把全部明细科目引入到一个工作表中。一个科目一个工作表,好像没办法实现,只有手工做。
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