基础设置;最右边的财务资料里有一个会计科目;进去之后右上角“文件”;选择“从模版引入科目”,选择相应的会计科目就好了
请在总账系统参数中,凭证类选项,勾选“涉及现金流量项目自动弹出流量指向框”参数。然后再在凭证录入时录入现金科目测试
不管金蝶KIS 专业版安装时有没有账套,你使用的时候都是自己要建账套的,所以有财务软件都一样。 你在金蝶KIS 专业版帐套新建账套就可以了。
登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。更新到9.1SP1的版本,在期末结账的第二步,有反过账、反结账、反扎账的功能可以选择
如果有用应收应付系统建议不要用固定资产模块来生成凭证最好在系统设置里设置固定资产模式不生成凭证然后在总账做计提凭证在其他应付单做采购凭证等因为如果应收应付系统和固定资产系统都使用的话会使应收应付系统期末对账不平.
你看一下借方红字的凭证是不是因为做冲销了。在软件里一般的做冲销,科目和借贷方向都要和原来一样,把数字变成红的就可以了。其他的做法就容易出现你现在遇到的问题。
用工具的引出引入去弄就行了,里面有引出业务数据的(所有的业务单据,先引入库的再出库的),当然也可以把会计那边的数引到你们做的那个帐套数据里面(只需要引凭证就行了)
现金流量表附表的编制原理就是把净利润调整成为经营活动产生的现金流量,净利润的数据当然是从利润表的来的啊
在变动资料里“文件”下的“引出”,选择一种引出方式 ,如果是打印卡片,则从“报表输出”中选“固定资产清单”选“文件”的“打印固定资产卡片”
财务报表你如果想查看哪个年度的,不用新增的,直接指定查看的年度就可以了。如果要新增也可以通过新增表页的形式来新增一个年度的报表表页
完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。
1、首先做固定资产减少,把此卡片做完全清理,再新增剩余的固定资产卡片,或者做固定资产变动,减少原值、累计折旧。 2、在固定资产模块 选择“清理”变动方式 选择要清理的资产 跟着向导往下做 最后生成凭证就行了。
金蝶录入数量初始数据的方法: 步骤一 在金蝶KIS记账王初始化界面点击流程图“初始数据”选项,进入“初始数据录入”窗口,点击窗口左上角倒三角符号并在下拉框中选择“数量”。下拉列表中不同的选项对应的会计科目稍有不同,进行初始账务数据及其他有关业务资料数据的录入。 步骤二 通过键盘手动输入即可录入数量初始数据。需要注意期初余额、累计借方、累计贷方等数据不要填错,否则试算会不平衡并影响以后制作账表。只有数量可数的会计科目可以填写累计借方数量和数量余额等栏目,比如库存商品下各种明细科目,计算机或者衣服,无形资产等无法准确数量核算的会计科目不可以录入数量数据。
1:初始化是最复杂的一个环节,也是至关重要的。涉及到的内容超级多,一定要好好规划。
应收(付)款管理模块下面有个结算,进入核销日志—维护,之前核销的都可以在里面体现出来,找到相关的双击就是反核销了。
金蝶报表里,只要设置好了这两张表的模板,每个月就可自动生成数据了.如果你要自动生成报表模板,可以找一张合适的报表另存为金蝶报表文件,下次可以直接导入进去
金蝶软件有很多版本,不同版本不同方法,建立帐套以后,先把所有涉及到的明细科目和核算项目录入完整,然后进行初始化数据操作
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。 对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
是一样的。 在你做“损益结转”之前,先把之前的那些都“审核”-->“过账”后,才能开始“期末结转(结转损益)”,就会自动生成一张损益凭证。 然后,再对生成的那张损益凭证进行“审核”-->“过账”。 就会可以做“结账”了。 “制单人员”和“过账人员”可以是同一个人。 “审核人员”和“过账人员”不能是同一个人。 做错了可以“审核人员”进行“反审核”,再通过“制单人员”修改保存。
1、金蝶标准版的固定资产折旧凭证在账务处理模块,打开凭证叙事薄,删除凭证即可,和删除一般凭证一样。 2、金蝶专业版以上,在总账模块是没办法删除固定资产的凭证,在固定资产模块,有个固定资产凭证叙事簿,如下: 3、点开凭证叙事薄,删除凭证即可。
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