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理论上是按模块买的。建议你跟采购人员确认一下当初买入软件的时候是否有包含这个模块。如果有,那可能就是其他问题,比如权限。不同的系统角色,所具有的权限是不一样的。
你这种情况使用软件前台是不可以批量修改凭证字的,只能一个一个该,在凭证中又不是所有的凭证字都一样
通过凭证查询选项看看是否有未审核凭证,能不能过账与公司是否一起做账无关,关键看操作过程是否符合财务软件的操作规程。软件只会按既定的流程进行!
你在物料属性里看一下,看看该种物料设置的税率是多少; 采购订单和销售订单只着重管理数量,金额不会对采购单和销售单产生影响
1、单击【出纳管理】,打开出纳管理窗口;2、在键盘同时按【Ctrl】和【F9】键,弹出【出纳反轧账】窗口;3、键入反扎账的日期,单击【完成】按钮即可。扎账就是结账,本月结账后就不能在对本月进行账务处理了,如果有漏登或者错登,还可以反结账后进行补登或更正,然后再结账。
若是在外购入库核算没有相应的单据确认外购入库单与采购发票的勾稽期间,只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面,确认单据是否是已经审核的,是否是本期的,是否每一条分录都大于0.01分钱。
金蝶K3的软件填写凭证时, 一级会计科目直接选择就行了不用手工填写,在选择的科目上双击就上去了。2级和3级科目需要在一级科目下增加后,选择。只是在增加时需要手工填写。
在账务处理先做下期末结账你可以看下右下角的所处的会计期间,要变为2008年第12期,才可以过账2008年12月份凭证。只能过账当期凭证
可能系统自带的报表没有这个项目,预收账款科目没有做到报表里面,插入一行。把预收账款科目做进去。是资产负债表这张报表里面。就加个公式而已。
主要是输入代码和名称代码得看你设置的二级是几位了然后注意下如果是进项余额得改成借方因为它默认的是贷方其它没什么要动的。
一般只有一个可能<br/>点击科目余额表后,进入筛选页面,下面有个选项“包括未过账凭证”,如果前面你点勾的话,那只能显示所在会计期间(且是默认当期未结账的会计期间),是不能选择以前期间的;(金蝶迷你版就这样)。<br/>故你看下,将”包括未过账凭证“前面的勾去掉,这样就可以选择以前期间了。
如果软件,9月份还没过账,其实可以反结账8月的,不过如果你申报了国税网上的报表建议不这么做,没有就可以。第二,就是直接在九月份调账就好了,把之前那张凭证红冲,再重新做张正确的凭证就可以了。另外就是我有个问题不明白,你养老保险科目添加成其它,根本就不是导成账不平的原因,有借必有贷,借贷必相等。这笔账最多引起你的费用减少,不会导致账不平,看看是不是别的什么弄错了
1、打开金蝶K3,选择供应链组,进入存货核算模块 2、先做外购入库核算,这样就会反填单价,同理做完其他入库核算,盘盈入库核算,产品入库核算,这样一来,所有入库单都会自动反填单价金额。 3、最后做出库核算,软件会自动按入库单价和物料属性里的计价方法核算出产品出库单价。 4、出库核算做完,领料单就是这样核算的,核算之后就会显示单价和金额。
K/3中有一个授权叫数据授权。数据授权下面有很多的数据可以分别授权。鉴于你已经用了数据授权,但还是会出错,估计是你的数据授权有问题,首先全部取消授权,然后一个一个地授。
在总账里面的凭证管理,是删除不了固定资产生成的凭证必须在固定资产模块中,凭证管理里面的序时薄才能删除;打开金蝶软件财务会计-固定资产管理-业务处理-凭证管理,打开这个界面,再在这个凭证管理这个界面,打开序时薄,这时查到的凭证就是你固定资产计提折旧的凭证如图:
您好,会计学堂李老师为您解答 是的,过账后就可以结转损益 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
2、有没有审核和过账,如果有,要反审核、反过账才能删除 3、点凭证查询,在会计分录序时簿里点黑你要删除的凭证,点上面的删除键就可以删除了 (第1、2条是基础,才能操作第3条)
如果是公司用,最好到经销商处买,资料、数据、维护等有保障。如果是自己学习,我觉得到淘宝买也挺好的,有的特别便宜。
比平时多做一张利润分配的凭证,其他操作与其他会计期间一样。12月结账以后,帐套文件会被拆分,10年的帐套存放在一个xx.A10的文件里面(把你的文件后缀名显示出来)。软件打开的帐套是11年的帐套,初始数据都是你上个年度的年末数据。需要修改,请将xx.A10修改为XX.AIS然后用软件打开,重新结账。不明白可以加Q5800196,接头暗号:金蝶
要先用EDI工具把K3账套里面的数据导出至EXCEL表格中。再按照用友数据的导入模板整理数据,再导入到用友系统里即可。
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