插入金蝶KIS专业版的安装盘,打开运行里面的KISSetup.exe文件,然后首先进行环境检测,检测通过以后,点击安装金蝶KIS专业版,在下一步的过程中,会有一个让你选择安装服务器端还是客户端或者是两者都安装,你选择只安装客户端就可以,然后按提示完成安装。
你是从物流里面做的凭证,还是总账里面直接做的 总账里面可以直接录入 物流里面要先设置凭证模板,然后生成凭证
凭证过完账后,如果还未结转损益,就先进行结转损益,生成凭证后,进行凭证审核,然后凭证过账,最后达成所有账务完成后进行结账进入下一期账务处理
理论上是按模块买的。建议你跟采购人员确认一下当初买入软件的时候是否有包含这个模块。如果有,那可能就是其他问题,比如权限。不同的系统角色,所具有的权限是不一样的。
在基础资料 科目 增加,之后在报表里边把科目设置上就可以了,如果是明细科目,报表一般不需要改动。
在初始数据录入的地方有现金流量初始数据录入的 把之前有的录入进去即可 不录也行 很少有录的 后面新增的凭证补入即可
进入系统------基础资料 -------科目----打开你需要增加核算的科目-----有两个标签 第一个是科目设置第二个是核算项目 点核算项目----------里面有增加核算项目类别 把你需要的核算项目选进去就可以了。 需要注意的是已经使用的科目添加核算项目的按钮是灰色不能添加 只有新增加一个科目来处理了
备份:你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了。
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。<br/>2.<br/>第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。
金蝶K3 ERP 的成本核算 其实是品种法 因为是根据 制造车间 + 成本对象代码 来归集材料和分配费用的. 核算中的分步 意义是不一样的.
你说的是资产报表中的数据吧,给你默认的取数原理参考吧。 默认公式是这样的(期末数): 应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额-坏账准备 预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方余额 应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额 预收账款=预收账款贷方余额+应收账款贷方余额
仓库之间调拨基本上都是成本调拨,只有调出单价和调入单价不一致时才会用议价调拨,成本调拨单一般不用生成凭证,议价调拨则要生成凭证,还是有一定区别,如果不熟悉不建议使用议价调拨
这个原因很多,要看具体情况的。是正版的吗,可找代理商来弄。重装电脑试试,再不行把金蝶卸了重装,再不行就没办法了。
直接写固定资产名称 写明使用部门 折旧方法 起用年月 折旧年限 能写的部分尽量写全
在金蝶KIS迷你版,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意;1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库,而ACCESS数据库的容量有限,所以在KIS迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务常说的年末换账簿记下年账本,这样也就导致你无法修改上年财务账;所以你在做年结的时候一定要注意你本年的财务账是否还有那里要修改;2、因年结账你就不能修改上年账簿,所以有两张凭证要注意,一张是期末调汇,一张是结转本年利润到未分配利润;期末调汇是涉及到你的外币,系统计算你的资产和负债都是以本位币来计算的,所以你若有外币,期末调汇就要做,否则你的本年利润就不对;结转本年利润是会计年结的最后一张凭证;这两张凭证你没有做,你在年结的时候系统也会提示,当然根据贵公司要求,不做也是可以年结的。
打开金蝶主页面,按Ctrl+F12进行反结帐,按Ctrl+F11进行反过帐。就可以打开上月凭证查询功能,当然也就可以更改错帐了。
账套备份必须在服务器上操作,登录服务器中开始——金蝶K/3——服务器配置工具——的账套管理后有一个账套备份的功能,直接备份即可。 金蝶K3是一款ERP软件, ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
销售发票已经进行收款,就不能将它反审核了,需要把对应的收款单删除掉; 如果不是关联收款,也不确定关联了什么单据,可以打开销售管理、销售发票序时簿,选中那张销售发票,点击工具栏、下查,可以看到它对应的下游单据是什么,删除掉即可,就可以反审核这张销售发票了; 不仅仅是销售发票,金蝶很多单据都是这样,销售订单下推销售出库,销售出库再下推销售发票,收款就根据销售发票来的,最后可以将销售发票、收款单生成凭证到总账,如果已经按照这种流程做,上游单据已经被下游单据关联了,那上游单据都反审核不了; 当然也有个变更的功能,如采购订单已经下推生成采购入库,发现采购订单有错,需要改,不能反审核,可以打开那采购订单,工具栏上有个变更的功能,可以不需要反审核就直接修改。
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