12月份期末结账自动过度下年。如果需要看往年帐,在选择账套的时候下边有文件类型选择全部即可看到对应账套名.A1212年度帐了。AIS为当年
1、打开金蝶软件2、点系统维护3、点账套选项4、点上面税务、银行页签5、在出纳系统下面,是否进行银行对账前选择是6、在出纳系统启用时间上设置好时间即可,注意,不能比系统启用时间更前。
标准版的固定资产和累计折旧科目是特别科目 不好修改! 一定要改可以去系统选项里面把这个特别科目修改成其他科目,修改好凭证再改回来!
首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目。
暂时还没有这个功能,计提利息是有专门的软件,但是我觉的没有必要买软件自己能个Excel表加个公式是能实现的.
损益表一般都有本期数与上期数,若报表设置不能符合需要建议重新修改报表添加对应公式。
我正在用金蝶XP迷你版的,你看一下能否帮到你:1、选择明细账-多栏式明细账2、在科目那里第一个选择应交增值税的三级科目的第一个,在第二个科目选择那里选择应交增值税的最後一个三级科目就可以了。其实还有一种方法也可以看到,我个人觉得更方便,就是用科目馀额表来显示,在科目范围那里选择最後一级的科目,然後把时间定为需要查询的那个月就可以出来了,如果想看明细,只要双击对应的记录,就会转到明细上,非常方便。
建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统” 中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可 以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何 建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!
财务反结账是在账务处理-期末结账-反结账-开始,业务反结账是在存货核算-期末结账-反结账-开始。
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
如果要反初始化必须把(供应链、财务会计)系统反结账至初始化期间,而且需反勾稽反核销。 删单据很麻烦的。 建议在数据库后台更改这样方便些。
如果用核算项目:先到基础设置-会计科目-双击应收账款-添加核算项目 (单一或多)数量金额式也一样设置
其他账务的处理明细可以删除的,不过得把原来含有明细科目的凭证全部删除之后
固定资产折旧凭证没错的情况下,你只需要更改凭证号就行了。 更改凭证号就直接在自动生的那张折旧凭证基础上更改就行了。
你到找到系统设置——总账——系统参数设置——总账——凭证,把不允许删除系统生成的凭证前面的“勾”去掉就可以了。 希望能帮助到您!
你用的标准版是哪个版本的不同版本的新建帐套的操作步骤不一样。迷你版和标准版新建帐套就是打开软件之后点击文件-新建帐套就可以了。专业版是开始-程序-金蝶专业版-工具-帐套管理-新建帐套
如果格式符合的话随便打开新建报表的页面,在文件菜单里有引入报表模板的选项,一般重建帐套的话很多客户会选择引出已有报表也在这文件菜单选项里。
金蝶K3中固定资产模块与总账模块是没有联系的,如果你在固定资产模块中把卡片删除了,仍然要到总账模块中把凭证删除
点开标准版进去文件里面即可新建帐套在系统维护里面即可帐套备份如果是同版本软件打开标准版是可以自动升级的只能高版本打开低版本
其实财务软件的操作大概都一致,金蝶、4Fang、用友的操作方法:那个报表的工具栏里面有的呀,你把导出的格式设转置下就可以了
加载中...
提问