产品是9月份售出的,但对方未付款(当时已做收入)。业务去收帐发现还剩50件产品未售出。考率到市场情况,公司决定每件产品下调20元。这样调价1000元。分录是不是: 借:应收帐款 1000(红字) 贷:主营业务收入:1000(红字) 对不对啊?帮帮我。
1、如果9月份出售的产品,对方还没有付款,单位决定对出售的产品价格下调,按你做的分录就可以了。 借:应收帐款 (出售每件商品*20元)(红字) 贷:主营业务收入(出售每件商品*20元)(红字) 2、如果未售出剩余50件产品,与9月份出售的产品无关,现在不做帐务处理,待出售时在做销售帐处理。
1、如果9月份出售的产品,对方还没有付款,单位决定对出售的产品价格下调,按你做的分录就可以了。 借:应收帐款 (出售每件商品*20元)(红字) 贷:主营业务收入(出售每件商品*20元)(红字) 2、如果未售出剩余50件产品,与9月份出售的产品无关,现在不做帐务处理,待出售时在做销售帐处理。收起
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